
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
一月份报销了去年五月餐费234(福利费),9月办公用品566(办公费),做账的时候做到了以前年度损益调整,那在做2022年汇算清缴的时候是只在纳税调整项目明细表第二项扣除类调整项目可以吗(图1铅笔部分)?财务报表不修改(财务报表利润和企业所得税年度申报表里的利润总额保持一致)
您好,我公司是2022年成立,一直到2023年2月为筹办期,没有收入,22年年底净利润为—19.22万元办期的汇算清缴应该怎么填,只在A105000纳税调整项目明细表的“第30行—其他”调增19.22万元,不形成亏损,还需要填写其他表吗,其他有什么注意事项吗?
老师您好,我们单位有一笔未按照权责发生制确认的收入和成本 现在汇算清缴时。收入填在未按照权责发生制确认收入纳税调整明细表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是纳税调整项目明细表吗,请老师答疑
丁公司在2019年发现,2018年漏记一笔无形资产的摊销费用100万元。所得税申报表中未扣除该项摊销费用,税法允许调整应交所得税。假设2018年采用的所得税税率为25%,无其他纳税调整事项。该公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的5%提取任意盈余公积。 要求:(1)请分析前期差错对相关项目的影响数。 (2)编制调整分录。(金额以万元为单位)
老师 请问自产自销养殖业,自已的鹅生出来的蛋,卖鲜鹅蛋,免不免税的?
老师从农户手里购买的豆腐,可以开农产品收购发票吗?税率多少?开发票项目?
装修费,汇算清缴期间费用填写哪里
老师你好,公司买的车,在法人账户扣款,对公司有影响吗
老师,房东开发票给我们,开的是普票,3个税点。他们是否可以开专票?
老师进销存表格帮我发一下吧
老师,供货商有两个公司,一个制造公司一个贸易公司,他先用制造公司开票,货款打给制造公司了,过了三个月他把票给红冲了,我发现后联系他他又用贸易公司开票,我公司是小规模,他这样做对我公司有什么风险吗?
老师,电子税务局添加办税人,对方认证以后还需要什么操作吗?对方认证成功了,现有办税人员里面查不到呢?
老师,请问,汇算清缴时,25年有个设备已经提完折旧,资产原值如何填写,本年折旧如何填写
老师,税收分类编码在哪里查询