你好,这个借款用在哪里了?如果转到你公司账户的话,你应该借银行存款,贷其他应付款。
老师,你好,我们公司有好几个账套,现在老板到我的建行卡转入1万元,备注费用,内账我这笔款应计入哪个账套里呢?以前是转入一笔款,好几个地方永,一会是招标公司,一会是零星工程 ,以前大部分都是招标的费用,所以计入了招标公司,别的地方再用的话,招标公司的账务处理,借:其他应付款_老板,贷库存现金,别的账套收款,借:库存现金,贷:其他应付款_老板,就是给老板挂往来
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,您好,我们之前的账一直是委外的,到月初会跟代理记账对接票据,但当时初衷是想着自己公司再做一套账,就只给了对应的发票过去,相关的单据,支付记录,自己留下了,现在这些单据单独留在了公司,没有按整套账形成凭证,请问这些能自行处理吗?我们下个月就会把外账接回来了
老师,请问房屋被征迁了但是补偿款一直没到,是不是账上也需要先将固定资产清理掉
给船员上保险应计入什么科目呢
那我现在可以叫他本直接还款至公司的基本户吗,这样处理可以么?
老师,单位员工参加社保3年了,中间断交1年,现在再交社保,失业保险年限可以累计么?
你好,计提工资时已附工资表,实发工资时需要附工资表吗?
老师您好,登陆外地电子税务局预缴税款,可以绑定非外地的对公账户扣税吗
股权转让印花税双方都要交吗
营业证号,生产许可证号,企业代码证号,国税登记证号,这些在哪找
#提问#滴滴打车全电发票(旅客运输服务)并备注出行人身份信息,出发地及到达地,交通工具类型等备注信息,可以进项抵扣以及税前扣除吗
老师,农夫山泉的商品分类名称是软饮料吧!还有那个电解质饮料属于哪类
当时借的时候是这样记的,借银行存款 贷其他应付款,就是建新账套漏记了这笔,相应的利润也就增加了
然后你这个钱支付出去了吗?支付出去的怎么做的? 你应该支付出去的不对吗?你其他应付款已经增加了,你再增加一次啊,你当时借款的时候已经做了
新账套里面没有记这一笔
老账套里记的有,但是不用了
现在这笔钱也没有还
可以的,可以按照你那个写