同学你好,可以调整期初金额

老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
之前个人向公司借款未入账,中途建的账,现在补记的话,借方其他应收款贷方写什么,写了银行存款的话,余额不平了你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。这样的话银行余额就不平了
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师公司已成立1年,之前没开过票一直零申报,资产负债表只有银行存款4400,其他应付款5000,现在中途建账,我只需录入这两个期初余额,后面就可以直接做本月的分录了是吗?未分配利润-600还需要录入吗?
老师 土地使用税土地等级按照什么标准选啊 参考房产证还是啥呀
老师好,本月进项高于销项,做账还用计提税金吗?
现在个体户给公司开票需要交20%个人所得税了吗
开出两家同样法人不同公司的发票各500,但是他转账直接转了1000,可以直接抵应收账款吗
老师,个税年12万以内免税,怎么理解
老师,我一般纳税人三月12号开了一张增值税专票,需要立马交增值税,但是缴款入口找不到。我先需要怎么操作?
老师,请问租赁一个茶庄开年会的事情,这样对方开票内容可以是怎么写的昵
长期资产进项抵扣台账500万以下的是不是不用做,不让保存。小额的流程是什么呢?
老师你好,我想问下,我公司26年1月份应缴增值税有2万,逾期缴纳了,到申报26年2月份有留抵税额2186.25元,拿2186.25元抵欠税的2万元,滞纳金140元,最终应交17953.75元。 请问有一部分留抵税额15.20元拿去抵了滞纳金140元,最终滞纳金只交了124.80元,要怎么做账务处理呢
请问老师老板有甲乙二家公司,乙公司已经停产10个月了,乙公司以前和其他企业签订了铲机租赁合同每个月25000,现在没有收入,老板每个月从甲公司转钱到乙公司账上付,二家公司往来款越来越多,有风险吗?怎么去处理这笔款项好?