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以前我做账的习惯是收到进项发票是入:应交税费-待抵扣进项税额,后面认证抵扣就用应交税费-应交增值税-进项税额冲抵,但是现在我可以直接入应交税费-应交增值税-进项税额吗,我当月认证抵扣了需要做什么分录吗

2025-08-05 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-05 14:02

你好,应交税费-进项税额就是抵扣得了

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快账用户4291 追问 2025-08-05 14:04

什么意思?

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快账用户4291 追问 2025-08-05 14:04

那这个进项和销项一直有数的,需要进行什么操作

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齐红老师 解答 2025-08-05 14:05

你需要结转到转出未交增值税税里啊

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快账用户4291 追问 2025-08-05 14:06

我当月会进行结转增值税,借应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2025-08-05 14:07

那进项税额和销项就结平了啊

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相关问题讨论
你好,应交税费-进项税额就是抵扣得了
2025-08-05
你好,当月勾选认证的进项,是什么原因就当月不抵扣了呢?
2020-12-29
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
是的, 分录就是这么做的
2021-07-08
貌似你这个问题前边已经回答了哈,还有什么疑问吗?
2024-09-25
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