涉及要交消费税的,通常就会要交增值税
一、单项选择题1、某工业企业为增值税一般纳税人,2013年应交的各种税金如下:增值税700万元,消费税(全部为销售应税消费品发生)300万元,城市维护建设税60万元,教育及附加费10万元,房产税20万元,所得税费用500万元。上述各项税金应计入营业税金及附加的金额为()万元。A、70B、370C、90D、4602、下列日常经营活动涉及的税金中,计入营业税金及附加科目的是()。A、营业税、增值税B、城市维护建设税、教育费附加C、消费税、增值税D、印花税、消费税
下列各项中,企业应通过“税金及附加”科目核算的有A.从事经营活动应交的车船税B.销售应税产品应交的资源税C.对外转让厂房应交的土地增值税D.购买印花税票支付的印花税分
在缴纳增值税的经济行为需具备的四个条件中,“应税服务是为他人提供的”是什么意思?是单指经营性活动还是同时包含经营性活动和非经营性活动?
非经营活动中包含“行政单位收取的同时满足条件的政府性基金或者行政事业性收费”;而满足四个增值税征税条件但不需要缴纳增值税的情形中也包含“行政单位收取的同时满足条件的政府性基金或者行政事业性收费”,得出既然满足了四个条件,说明是经营性活动。所以“行政单位收取的同时满足条件的政府性基金或者行政事业性收费”既是经营性活动又是非经营性活动,不是矛盾了吗?可以帮忙做出解释吗?
企业经营活动缴纳的下列税款,计入“税金及附加”的有()。A消费税B增值税车船税D房产税
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
老师,我一看到合同变更、合并的题目都头蒙,有没有什么简单一点方法判断呢?请老师指教
我是小白 函数教的是什么,那节课讲
老师 公司二季度的财务报表申报错了。能改吗?
老师你好,请教一个问题,就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的,然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类,但它的退税率只有9个点的,那会造成这个差异,这个差异会不会有问题呢?我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢?我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少,基本不会存在差异,说要么供应商开错票,要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友,他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中,不知道实际有没有这种情况?如果改报关单好不好改?改报关单又应该选哪个编码呢?
老师,一般纳税人,年底的的进项留底税,跨年还能接着进项抵扣呢吧?
出纳的课不全,能给个全的吗
麻烦问一下老师有没有应收账款的表格
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
我们的劳动关系在总公司,给全资子公司办了事情,可以在子公司进行报销吗?报销人是我们