1. 回退凭证信息(出口企业适用):电子税务局提交“进货凭证信息回退申请”,待税局审批。 2. 账务调整:冲减原发票的销售收入和进项税额。 3. 重新申报退税:红冲后在下一申报期按正确数据申请。 4. 纳税申报调整:增值税申报表中扣除红字发票对应的销售额和税额。 提示:联系主管税局确认本地流程,避免税务风险。
老师,你好!请问下出口发票汇率开错了,免抵退已经正常申报,这种情况还能退税吗?发票需要红冲重新开吗?
请问老师,10.11月专票开错了,12月已经处理红冲,1月申报怎么申报?怎么申请退税呢?
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
请问退货情况:发票未勾选的情况本月退货的不用开红字发票,那入库时已经做了账,退货后账应该怎么处理?
老师您好,我需要请教您两个问题,被冲红的发票在发票查验平台里面显示怎样的状态,这张发票已被退税勾选后被冲红,那么在增值税发票综合平台退税勾选模块还能看到这张票吗正常情况
已经红冲了,进货凭证也勾选不到了
那这个调整就可以了
怎么调整呢?号码已经没有了
是不是重新调整退税,我这笔先删除?下一批再申请就可以了
让税务局退回,我们重新申报,把这笔错的删除,下一批再申请可以吗?
同学你好 这个可以的