不计提折旧会导致利润虚增,不符合会计准则。 金蝶迷你版可这样操作:用 Excel 做固定资产折旧表(含原值、年限等,用 SLN 函数算月折旧),每月汇总后手动录入计提折旧凭证(借费用类科目,贷累计折旧),也可按资产类别汇总计提以简化操作
老师,你好。现在有个小规模公司,原先一直没有做账,都是手工做的一些库存。现在老板想要建账,然后这个固定资产这块想请教您一下。 固定资产他有自己的房子,现在用作办公使用。 该怎么入账,如何做分录? 还有好几辆车,是用于送货的。也是好几年了,入账是按哪个金额计算?还需要计提折旧吗?
你好老师我想请教下,就是公司固定资产账面价值计提完折旧,账面价值没有了,但是还在用,这种情况怎么处理,如果把账面做平,做固定资产清理了但是实际没处理,还在用,以后公司要是查封冻结资产我说的那个固定资产会被查封吗,还有就是公司固定资产转个人,或者个人转公司账务处理有什么好处和风险呢。怎么才能规避这方面的法律风险。谢谢
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,我单位酒店,有客户多开票4万多,到时钱打进来,代付叫我们,票会开来对方,我多的部分做留存还是按开票金额都入收入
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
老师请问我们老板个人要用钱,她想把一个工资3000的员工卡里这个月一次性转进6万,说是员工预支工资,那个税我怎么申报,平摊到25年剩下的几个月申报吗
老师,请问下应收账款周转期和应收账款周转率有什么区别?
直系亲属股权转让,未分配利润要交税吗?
老师,公司有辆车,但是不是挂在公司户名上的,微修花了9000,开的专票,可以抵扣增值税吗?
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
资本资产定价模型为:某资产必要收益率=无风险收益率+该资产的贝塔系数x(市场平均收益率-无风险收益率),A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍,则 A 证券的风险收益率是 B证券的两倍,A 证券的必要收益率小于 B证券必要收益率的两倍。,老师,这个可以解释下吗?
老师,那个残报金申报那个怎么填写呢?我们是一般纳税人,但是工人只有不到10个,申报肯定是0元,但是有两处需要填写,第一处:上年在职职工工资总额,第二处:上面在职职工人数,不知道节点是按最后一个月还是上年曾经在职的呢
老师,为什么算每股收益股数要加权平均,而算每股股利,股数不用加权平均?
你好老师,你向我就是前两年固定资产,没有计提,但是我今年8月份开始计提,然后把一到七月份的都给补上,正常,这个折旧也只是影响是当年的这个利润表吗?
同学你好 对的 是这样的
你好,老师,这个资产类别汇总的计提,你这边能给我再讲详细一点吗? 谢谢老师
分资产类别处理: 存货:提跌价准备(成本>可变现净值时,差额计提,可转回); 固定资产 / 无形资产:提折旧 / 摊销(分摊成本)+ 减值准备(账面价值>可收回金额时计提,不可转回); 应收账款:提坏账准备(按账龄、信用等预估,可转回)。 汇总要点:分别计算各类资产应提额,账务上计入 “资产减值损失” 等科目,注意区分可转回与不可转回项目,披露时说明政策和影响