同学,你好
借:库存商品-条纹涤纶布 500*11=5500+5500/15900*2000=5500+691.82=6191.82
库存商品-白色亚麻布 800*13=10400+1308.18=11708.18
应付账款 12000
贷:银行存款 29900
第四章存货的核算练一练1.长沙含光家纺有限公司为一般纳税人,购入花色棉布2000米,取得的增值税专为节用发票上注明价款为74000元,增值税税额为11840元,款项通过银行存款支付。材料已验收入库,计划总成本为70000元。要求:分别编制购料与收料的会计分录。2.长沙含光家纺有限公司从湖南裕湘纺织厂购进条纹亚麻布10000米,取得的增值税专用发票上注明价款为650000元,增值税税额为104000元,货款共计754000元,运费2500元(假定不考虑增值税),全部款项通过银行存款支付,材料尚未到达企业。
做分录:创造公司2023年10月发生如下经济业务:(增值税税率13%,运费增值税税率9%),未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。6.10月02日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料500米,单价122元/米,竹纤维布料460米,单价82元/米,已取得增值税专用发票。7.10月02日,与东莞市宏达商场有限公司签订购货合同,分期收款方式销售一批羊绒毛衣一批,第一批650件,每件售价399元,已于当日发出,并开出增值税专用发票,货款尚未收到。8.10月03日,购入设备一台,价值93000元,搬运费600元,取得增值税专用发票注明税款12144.00元,开出转账支票支付共计105744元,票号:74944,9.10月03日,销售部人员出差回来报销差旅费,共计2705元,原借款3000元,收到多余款295元。10.10月04日,振华公司投入资金420000元,其中包括设备一台其账面原价155000元,协商作价150000元:专用生产技术一项,评估价值240000元;银行存款30000元。挺急的!!!要算出来数字答案谢谢
做分录:创造公司2023年10月发生如下经济业务:(增值税税率13%,运费增值税税率9%),未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。6.10月02日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料500米,单价122元/米,竹纤维布料460米,单价82元/米,已取得增值税专用发票。7.10月02日,与东莞市宏达商场有限公司签订购货合同,分期收款方式销售一批羊绒毛衣一批,第一批650件,每件售价399元,已于当日发出,并开出增值税专用发票,货款尚未收到。8.10月03日,购入设备一台,价值93000元,搬运费600元,取得增值税专用发票注明税款12144.00元,开出转账支票支付共计105744元,票号:74944,9.10月03日,销售部人员出差回来报销差旅费,共计2705元,原借款3000元,收到多余款295元。10.10月04日,振华公司投入资金420000元,其中包括设备一台其账面原价155000元,协商作价150000元:专用生产技术一项,评估价值240000元;银行存款30000元。挺急的!!!要算出来数字答案谢谢
做分录:创造公司2023年10月发生如下经济业务:(增值税税率13%,运费增值税税率9%),未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。6.10月02日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料500米,单价122元/米,竹纤维布料460米,单价82元/米,已取得增值税专用发票。7.10月02日,与东莞市宏达商场有限公司签订购货合同,分期收款方式销售一批羊绒毛衣一批,第一批650件,每件售价399元,已于当日发出,并开出增值税专用发票,货款尚未收到。8.10月03日,购入设备一台,价值93000元,搬运费600元,取得增值税专用发票注明税款12144.00元,开出转账支票支付共计105744元,票号:74944,9.10月03日,销售部人员出差回来报销差旅费,共计2705元,原借款3000元,收到多余款295元。10.10月04日,振华公司投入资金420000元,其中包括设备一台其账面原价155000元,协商作价150000元:专用生产技术一项,评估价值240000元;银行存款30000元。挺急的!!!要算出来数字答案谢谢
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进项勾选提交不够可以继续勾选提交吗还是必须一次勾选
你好 想问一下关于发票额度调整,上传资料,请问固定资产是提供购买固定资产的发票吗?
算7月份的工资,员工每月公休是4天,7月份请假了5天,工资结构是2800的底薪➕200全勤,他的工资是多少呢
老师,钱收不回来,坏账要怎么做?要交税吗?
老师,我们公司2023年开了9万的进项发票,税务局现在要我们把发票重新做账,扣税,这个账我怎么调整或者处理
老师这边公司帮其他公司付了车辆保险款,做账做应收账款还是其他应收款
公司和大学签订研究生联合培养合作协议,学校的研究生入职我们公司研发部门实习,我们支付学校一笔联合培养费用。这个研发费用入什么科目合理呢?入培训费还是捐赠赞助费?学校给我们开的票一半是培养费,一半是捐赠发票。
老师好,有两个问题,麻烦解答, 1,7月开的发票有一部分不能确认收入,这部分增值税有什么办法可以冲销吗? 2,还有一张2019年的进项票没有勾选,现在还可以勾选吗?
老师,您好,公司是一般纳税人,4月份异地缴款,5月份缴纳的税款,然后我报7月份税时,抵扣了4月份异地缴款的税额,请问增值税,还有附加税科目录入几月份呢?我录入到7月份账里可以么?
老师,新企业小规模股东投资款多打了钱给公司,怎么处理?