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老师前任会计去年把借方应收科目误记成了库存商品,到月底全部结转了成本十几万,这帐该怎么调?

2025-08-06 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 14:26

借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户7416 追问 2025-08-06 14:28

可以调这个月吗?

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:28

只能调整上年的利润

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快账用户7416 追问 2025-08-06 14:30

上年已经结转本年利润了了,我可以贷:本年利润还是要过度一下

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快账用户7416 追问 2025-08-06 14:31

还有那个企业所得税还要补交吗?

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:32

是的,需要更正上年的报表,重新汇算

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快账用户7416 追问 2025-08-06 14:37

老师我是反结帐回去,还是做分录调整?

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:38

是的,建议直接在12月调账

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快账用户7416 追问 2025-08-06 15:33

老师我把去年的凭证红冲,做正确的可以吗?

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快账用户7416 追问 2025-08-06 15:34

小微企业

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齐红老师 解答 2025-08-06 15:38

需要在12月更正,不然就要手工调整上年的报表,和今年的年初数

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快账用户7416 追问 2025-08-06 15:41

我们想冲红的目的是这税晚点交?

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齐红老师 解答 2025-08-06 15:45

那个不行的,本身就是错账

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