这个需要问一下对方,对方需不需要发票。不要发票的话,你做其他业务收入需要交增值税,营业外收入不需要纳税调增。
老师。我们购买1300的办公用品。发票只开过来1200。钱打了1300 这100的差我直接入到营业外支出了 明年汇算清缴的时候要调增吗
老师,我们有笔应付帐款现在商量下来要少付给对方,对方做坏账,我们是营业外收入吗?还是汇算清缴的时候调增?
老师,我们卖给客户货物,票已开,钱收不回来,我们做营业外支出,但这笔在汇算清缴需要纳税调整,如果有给对方的起诉书 就可以做税前扣除吗
应付账款无法取得发票,对方公司不愿意开票,我们也不打算走法律途径了,是直接转营业外收入然后缴纳所得税,还是转营业外支出,最后年度汇算清缴的时候再补交所得税
老师,我们卖废品的话嗯不用给对方开票,对吗?直接做营业外收入。转年汇算清缴的时候,营业外收入是不是要做纳税调增呀?
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?
应收总租金1万元,十个月每月应收租金一千元,签合同和每月确认应收租金,实际收到租金该怎么做账
建筑公司前期找项目发生的费用记到会计哪个科目
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
你好,老师请问税务系统与做账软件的销差异几分钱如何处理呢
老师 今年商标权是考试范围之内吗
有限公司解体<自建楼21年>分给个人怎么交税>,谢谢。
不处理个税投诉的话,会有什么影响吗
郭老师就是我们现在账面上固定资产是300多万,累计折旧也已经提了300多万。嗯,现在原址啊,净值现在还剩7万多块钱吧,然后老板现在让处理掉。我该怎么办呢?
能使用吗?正常使用的话需要销售出去。
现在的问题就是这些东西应该已经没有了。嗯,但是是什么吧?又说不清楚。是个老企业会计都换过好几轮儿了。
他就是在账里面嗯登的这个明细。明细是写的建筑工程还是建筑机械呀?
那这个固定资产去了哪里?之前已经销售出去了,你们账上没有做还是怎么了?
这个也不知道,估计是销售出去了。然后账上没做处理,一直在提着折旧,然后过了10年,20年的折旧也提完了。但是账上呢就还存在这个残值。
估计是已经出售出去了,账面儿上没做处理。10年,20年过去了,一直在提着折旧。但是东西已经没有了应该。
你需要问清楚了,问下你老板是不是销售出去了,这涉及到交税的,现在的公允价值是多少?当时的处置价格是多少?
这个问题现在都哎呀无人问,无人问了。老板,唉,也不知道呀,老板也不知道了。真愁人。
现在就是说嗯已经卖出去了,假如说嗯是2010年那个时候卖出去的。账面儿上没做处理,那现在这个情况该怎么办呢?
正常的话如果是一台挖掘机设备的话,一台就得20万左右吧。
那不知道价格按照什么来,但是收钱的时候谁收的收钱的时候收到了吧,个人账户收的吗?
不知道 那得一点点查了 收的哪个账户 也有可能是老板个人
最好问一下你老板,你跟他说如果不知道的话怎么定价格?
成本20万 卖了多少不知道了
比如说他说卖了25万 怎么处理呢
借固定资产清理, 累计折旧 贷固定资产 借其他应收款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
固定资产清理要交税吗
对的是的,需要交税
这个借其他应收款 贷固定资产清理什么意思
处置过程对吧 但是为啥交税呢
当成废品卖还要交税吗
处置出去的固定资产个人收了钱, 当废品卖也需要交税 因为她不在免税范围以内,你销售出去的自己用过的产品这个算是
就是我刚刚问您的处置嗯,固定资产当废品卖的话,嗯,不就是直接做成那个营业外收入了吗?不是可以不交增值税吗?
废品销售免增值税的政策你发来我看一下 我没查到这个政策