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辛苦图片这个老师说下谢谢

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2025-08-06 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 16:52

同学你好。我给你解答

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快账用户7062 追问 2025-08-06 17:00

老师上次说的当月开错发票再红冲含税100,再重新开票的含税100,是不要做账吗,只按正确的做账100就可以吗,那这样错误一正一负的100发票需要报印花税吗还是不用管吗,印花税采集开票的发票只要发票金额100发票数量1个对吗

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齐红老师 解答 2025-08-06 17:03

对的,当月一正一负,正好消掉了, 所以, 1)不用账务处理 2)印花税也不用管 3)账务与印花税都只会按照 最终正确的那个蓝字发票计入金额的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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