同学你好稍等我看下
老师,你好,公司长期股权投资49万,那个公司一直亏损,今年以3283元的价格转让了投资股份,这个账务怎么处理?
老师,请问A公司 购买国有土地后,想把所有权转给同一集团公司的B,可以把所有权直接从自然规划局重新改吗
老师7月份发票勾选完了,又红冲了怎么办呢?
数电纸质发票从哪里下载打印?还是必须要对方给寄过来?
请问实际工作中,1月份计提的工资,2月份发放,2月申报1月个税也是可以的是吗?
刘老师,销项不分小规模和一般纳税人是吗?进项是怎么区分的?
老师,请问小规模开专票,是按3%还是1%?小规模税收优惠3%简按1%,是指专票还是普票,是不是企业一般开1%专票,除非客户要求才开3%,概念混淆了,请老师详细指导一下,谢谢
请问不是公司的人自己交钱公司帮买社保,也没实发工资,怎么做账?
老师 我单位新增员工 本月入职月工资1500 申报社保时年工资怎么申报
更正上个月的一笔现金收款,改这个月银行收款,分录怎么做
可以这样处理,但需注意业务实质匹配和后续发票补充的及时性: 账务处理逻辑: 支付金额大于发票金额的 300 元,可暂挂 “其他应收款”(视为预付或多付的待开票款项),分录为: 借:成本 / 费用 996 其他应收款 300 贷:银行存款 1296 后续处理: 待供应商补开 300 元发票后,冲减其他应收款: 借:成本 / 费用 300 贷:其他应收款 300 注意事项: 确保 300 元属于该业务的真实支出(如未开票的尾款、附加费用等),避免与其他业务混淆。 及时催促补开发票(建议在当年汇算清缴前完成,否则可能影响成本费用税前扣除)。 若 300 元是预付款项(与后续采购相关),也可挂 “预付账款”,本质与 “其他应收款” 类似,根据公司科目设置选择即可。