
老师,请教一下,我们公司砂石销售,是以销售方量定砂石加工方量,加工费是外包出去旳,现在是每月20号为结算日,如果把结算曰改为每月1日后结算上月的销售收入和加工劳务可以不呢,相当于是跨月结算这种可以不呢
老师,咨询下,我们是砂石销售,对方公司签的合同是盖的公章,砂石销售结算单是盖的项目上的章,这种可以不呢
老师我们是砂石生产加工销售企业,有个老板开了堆场做砂子生意,建筑工地在这个堆场拉砂需要发票,这个堆场又在我们公司拉的砂,堆场老板提供不了发票,跑到我们公司来叫我们给他这个建筑工地客户开发票,这样合理吗?
老师,我是说老板帮对方公司在做加工,然后也做代销,那做代销销售出去的是做收入,那结转这个成本的时候是借主营业务成本,那贷方是用什么科目呢?因为我们没有库存商品,库存商品是对方公司提供的(朴老师)刚才次数用完了
老师,请问一下,我们代对方公司销售砂石料,我们税率是13%,老板觉得税率太高,想分成两部分跟对方签合同,一部分是销售货物,一部分是运费。销货按13%,运费是不是按9%去纳税呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?