同学你好 稍等我看下
老师,员工借款出去办事,借其他应收款1.2万。后来供应商给我们开发票,我借应付账款,贷银行存款,贷其他应收款。这样冲销了可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
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公司注销流程是怎么样的,详细文档
老师,办个餐饮店营业执照需要法人的健康证吗
公司招的临时的保洁人员和厨师要开发票吗 还是可以直接算临时工资
老师你好,我单位属于代建单位,与甲方签订代建合同,甲方向我支付工程款,由我单位支付施工方工程款,项目建成后移交甲方,我单位在收到甲方的工程款需要开票吗?甲方是政府单位
融资担保25.3月支付75万,12个月摊完,摊销费计入哪个科目,从哪个月开始摊销?
试用期满后退货的。不需要购买?
老师我请问下,就是厂家给我们代付了安装费(空调安装),对方让我们开红字进项发票就不用支付安装费了,这种合理吗?
老师,提问,租户付房租水电费,但是让不开票,要怎么入账呐
老师,可以给我一下用人单位的劳务合同
请问下矿场开矿铁矿石,然后销售,需要缴纳哪些税,税率是几个点。
可以这样处理,但需注意业务实质匹配和后续发票补充的及时性: 账务处理逻辑: 支付金额大于发票金额的 300 元,可暂挂 “其他应收款”(视为预付或多付的待开票款项),分录为: 借:成本 / 费用 996 其他应收款 300 贷:银行存款 1296 后续处理: 待供应商补开 300 元发票后,冲减其他应收款: 借:成本 / 费用 300 贷:其他应收款 300 注意事项: 确保 300 元属于该业务的真实支出(如未开票的尾款、附加费用等),避免与其他业务混淆。 及时催促补开发票(建议在当年汇算清缴前完成,否则可能影响成本费用税前扣除)。 若 300 元是预付款项(与后续采购相关),也可挂 “预付账款”,本质与 “其他应收款” 类似,根据公司科目设置选择即可。