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您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答

2025-08-06 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 20:57

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:06

您好,借:库存现金2000 贷:主营业务收入2000 借:其他应付款-客户换货抵减3000 贷:主营业务收入3000 借:库存商品3000 贷:其他应付款-客户换货抵减3000 借:库存现金2000 借:其他应付款-客户换货抵减3000 贷:主营业务收入5000

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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