注销公司的账务处理需按 “清理债权债务→处置资产→结转损益→分配剩余财产” 流程进行,核心步骤如下: 清算开始: 借:本年利润 借:利润分配 —— 未分配利润 贷:清算费用 处置资产: 收回应收款项: 借:银行存款 贷:应收账款 变卖固定资产(假设售价高于账面价值): 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费 —— 应交增值税 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 偿还债务: 借:应付账款 / 短期借款等 贷:银行存款 结转清算损益: 若盈利: 借:清算损益 贷:利润分配 —— 未分配利润 若亏损(需股东弥补): 借:实收资本 贷:清算损益 分配剩余财产: 借:实收资本 / 资本公积 / 未分配利润 贷:银行存款
公司注销,请问账务上要做哪些处理?
请问老师:公司注销,账务上需要做哪些处理
老师,公司准备注销,账是外面财务公司做的,现在需要做什么呢,应该怎么处理呢
请问老师:一个公司在注销前,账务需要做些什么??
老师,请问独立核算的分公司需要注销,但是账户上还有余额,需要转入总公司,怎么做账务处理呢
有一笔专家费评审费用,3700元,对方要求公对私打款,对方只开收据。这个我做账了就企业所得税纳税调增,另外合规的话,我还需要怎么处理呢?谢谢老师
老师 因为我们工资一直发不了 账户上也没钱交个税 这种情况可以先按每月每人5000的情况先申报 12月份的个税再把每个人累积还应申报的钱再加上一起报 一起缴纳吗
一般纳税人公司。购买的固定资产,之前预留了残值,现在折旧完成了,还剩残值怎么处理,可以现在直接把残值折旧完了算了吗
老师请问下,给员工工伤赔偿金是计营业外支出吗?
老师,公司的账户被冻结了,需要去税务局大厅缴纳。公司先给我转账,我再去税务局大厅缴纳。公司给我转账的时候为什么不需要做账呢?只做一个分录,借:应交税费 贷:其他应付,为什么?
2024年6月7月电费,2025年才收到发票,应该怎么入账
老师,请问一下从2025年9月1日起所有人员都要求购社保这个事。我自己是个体户就请2个工人也要购?但是员工很坚定不想购买。什么好方案?
请问老师,我公司收到执行通知书,现在公户余额是31万,但是可用余额是15万,这是咋回事呐,被冻结了么?
老师想问下老板有个个体户公司注销了,现在要注册一个小规模公司,地址可以用之前经营的地址注册吗?
老师 公司用现金发工资合法吗?
那么股东分红,做的分录是这样的吗?要么分红 借,利润分配应付利润。 贷,应付利润。借,应付利润。 贷,银行存款 应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润
先做第二个分录哦
那这个分录要做吗?借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润
你的分录不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利/应付利润 这样 然后再做 借应付股利/应付利润 贷银行存款 贷应交税费个税
那为什么其他的老师叫做完前面两部分录,还要做第三笔的也就收我发到这一笔
借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润
说是规定 在会计期末,企业需将“利润分配”下除“未分配利润”外的其他明细科目(如提取法定盈余公积、应付股利等)的余额进行结转
对呀 我也是用利润分配未分配利润 但是为啥贷方用利润分配应付利润?
说这是第三步分录
那就是也不用做这一步分录的吗?
对的 是这样 按我给你的分录来做
老师,不是利润分配下面的所有的明细都需要结转到未分配利润里去吗?
是的 所以分红的时候先做 借利润分配未分配利润 贷应付股利呀 应付股利是一级科目
那后面就是再做一笔这样的分录吗?
借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润
不是的 你为啥总是做这个分录呢?没有这个分录 应付利润是一级科目不是吗