你好,所有的余额都需要清零的,你看下你现在账上都有什么,实际中又有什么?

老师好,小规模纳税人10月份有笔预收款,没有开发票,11月份公司变成一般纳税人了,我预收那笔不想开九个点,怎么处理好
有两个员工离职了,工资也结算了, 申报个税的时候 1、一个员工个税少扣了6块钱,公司承担,算工资费用,这6块钱,不申报工资,可以吗? 2、另外一个员工,个税多扣了,员工没发现,没有补发给他,冲减了工资,算多申报了这部分的工资,这样可以吗?
老师,处理公司地址异常难吗?咱有这块实操课吗
老师,你好!请问下走免抵政策,不退税的公司,要不要按期申报【免抵退税申报汇总表】?
老师好,四线城市的会计工资大概多少钱?
无法收回的应收账款超过3年,不清楚当时是多开了票还是对方没付,现在要怎么处理掉这笔账,反正是确实无法收回了
你好老师,我们是健身房请问可以给客户开具健身器材发票么,主要是据我所知,健身房倒手了几个老板了,应该没有器械的进项发票进来,经营范围是有健身器材销售,这种情况可以给客户开具么
开机油发票修车可以吗
老师,请问我们公司在跨区域电子税务局签署三方协议时,行政区划和银行行别都对的,为什么找不到开户银行呢?
=round(G267-SUMIF(\'收款明細表-月結\'!D:D,A267,\'收款明細表-月結\'!J:J)-SUMIF(\'收款明細表-月結\'!D:D,A267,\'收款明細表-月結\'!M:M)-SUMIF(\'銷帳明細表-預收(Hank維護)\'!A:A,A267,\'銷帳明細表-預 老师,帮我看看这个公式啥意思
如果是有一些无票收入在往来科目挂账,还有一些无票支出,还有一些是员工报销的,没有发票,都在往来科目挂着的,需要怎么处理呢
无票收入确认收入,无票支出确认成本费用,但是你这个成本费用没有发票的,不允许抵扣所得税。
老师,这个利润在300万以内和300万以上企业所得税税率分别多少呢,是不是有税收优惠呢
利润100万到300万之间的,税率5% 300万以上的全额按照25%。
假如陆润280万,是前100万按2.5%,后面180万按5%吗合计100*0.025+180*0.05=11.5
300万以上包含300吗 假如是350万利润直接是350*0.25=87.5
第一个对的,第二个300万不包含三百万 301万的话,直接按照301万乘以25%。
好的,谢谢老师,还有就是上面说的,怎样能降低利润呢,现在加上无票收入净利润在500万,哪些无票支出应该怎么处理呢,部分是当时采购的不含税价,我们可以给对方付部分税费让对方开票吗,这样是不是可以抵扣增值税,同样也减低所得税呢
增加一部分工资,只要能申报了个税就可以的。
你好那你就找发票的。
老师,我们6月份还漏申报了个税,公司没有扣款,申报完是不是这部分工资就可以抵所得税了
对的,是的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。