同学,你好
是可以的
老师,之前预估了未开票收入比如300万,成本入账是220万,现在把所有的数量都开完了,收入只开了230万,那申报增值税里面未开票收入可以把这300万全部填负数吗?成本按照220万结转
上月有未开票销售也做了申报,本月可以再对应数额开成负数发票入账吗?这样申报比对就可以通过了吧
老师,我是粮食收购一般纳税人企业,10月开始收购玉米,现在基本收购完毕,收购系统上也已经显示收购玉米数量,但是玉米收购发票没开完,现在需要做账,按已开收购发票入账原材料,计算进项税额,未开发票部分暂估入账,不暂估进项,(系统收购数量减去已开收购发票的差额暂估入账),11月收购发票开完再重新入账,冲10月暂估,这样可以吗老师?
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
上月开票有误,导致多开金额。本月申报上月增值税时发现,可以调整申报表,按照实际的金额报税吗?如入账主营业务收入是1500万元,其中开票的1000万,未开票收入开票500万,发现多开100万后调整上月收入为入账1400万元,其中开票900,未开票500,并蒋作废从开的发票附上,可以按照做收入的1400万申报增值税吗
老师,小规模公司卖一辆使用过的汽车,征收率是按2%吗?
老师,甲单位委托乙单位为甲公司的一位员工代发工资和社保公积金,申报个税,甲乙双方之间需要签订什么合同呢?
老师,去年别的公司开进来的招标代理费,我们公司去年没有入费用成本,今年可以入账付款的嘛
你好老师报关单总价是15240美元,实际到账是15161.8美元,CIF价换成FOB价后12896美元,实际到账金额,与FOB之间,我在这里我想想不明白,单看是赚钱的
老师 ,现在出口退税申报,出口新品还需要填写情况说明吗
公司注册资本是50万,公司2个股东,各占一半50%,A股东他没有实缴,B股东按照账面上实缴了18000元,现在A股东全部股权转让给C(自然人),B股东转让40%,留10%,负债表所有者权益是13497元,请问一下, 1.股权转让协议如果按平价转让,A股东转让多少钱,股东转让多少钱 2.如果转让成功,新股东有没有实收资本,账务上怎么做凭证,
老师,食品许可证更改法人可以线上操作吗?
做现金折扣对吗 这能税前扣除吗
银行汇款户名跟开票户名不一样,已哪个为准
老师好,我们公司只给员工交社保,不发工资可以吗?