同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师好,请问, 单位老板是韩国籍人,我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税,没有按每月实发数申报个税工资,都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好,计提了也不按时足额发,有钱时候就多发,没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000,但是实际有时候不发,有时候发一两万,有时候发两三千,……这样要怎么弄啊? 1. 非居民个税申报,我能不去税务局更正申报表吗?我能以综合所得申报那样,把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗?但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正,还有别的办法调整吗? 2. 我2019 年也是报错了的,要怎么调整啊? 谢谢老师。
老师,我们有两个员工在别的公司也有工资申报,那个公司和我们不在一个省,那就是各单位申报各单位的,次年的1月1日到5月30日在汇算清缴,是这样吗老师?
4.假定某外商投资企业中工作的美国专家(假设为非居民个人),2021年2月取得由该企业发放的含税工资收入10400万元人民币,还从别处取得劳务报酬5000元人民币,此外还获得了出版社的10000元,中了体育彩票20000元。要求:(1)请描述非居民个人是计算综合所得还是分项计算所得?2)请计算当月其应纳个人所得税税额。
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股东转股,变更法人,没有实际验资,分录怎么写
成本分析计算,ERP和金蝶对账
有个疑问假设员工6月入职,7月发的6月工资,8月申报。都是这样对吗?那7月发6月工资,是不是社保就要从6月开始交了……7月发的时候就按实际应发的报可以吗?(按未扣社保的金额报,也不填写社保金额了)
制造业会计月末结账,怎样计算,ERP和金蝶对账有困难
老师,出口额如何取数,
马上说没为员工都要交社保,这个怎么办?是签合同的还是自然人申报的了。还是发工资的都算,比如2025.9月之前的没交可不可以
发票没收到入了固定资产 后面需要调账吗
老师,老板去医院检查,开的检查费收费单,可以报销吗
B公司的钱存放在A公司账户--1银行账户,A公司--1银行账户替B公司转款A公司--2银行账户,请分别作出A 公司和B公司的会计处理分录
老师您好想咨询下属于国企的粮食收储公司就是以前的粮食局销售小麦是免税的吗
您好,非居民个人在两处取得工资(如1万和3万),每月分别按5000元减除后单独计算个税,不合并累计,也不汇算清缴;若当年在中国住满183天变成居民个人,则两处工资需合并按年计算个税,次年3月至6月做汇算清缴多退少补。
需要合并的,非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的,应当在取得所得的次月15日内,向其中一处任职、受雇单位所在地主管税务机关办理纳税申报
这是昨天另外一个老师回复
您好,老师的回答不太对哦,根据《中华人民共和国个人所得税法》第十条及国家税务总局公告2018年第62号规定,非居民个人在中国境内从两处以上取得工资薪金所得的,应当在取得所得的次月15日内合并当月全部工资收入(如1万%2B3万=4万),统一减除5000元费用后按35000元应纳税所得额,依据月度税率表计算应纳税额(如35000×25%-2660=6090元),并向其中一处单位所在地税务机关申报缴纳,但无需进行年度汇算清缴。
那其中一处工资还能做税前扣除吗?因为都合并到一处了
您好,根据中国税法规定,非居民个人合并申报两处工资时,只能扣一次5000元,不能两处都扣。比如你两处工资分别是1万和3万,合并后总收入4万,只能减一个5000元,剩下的3万5按税率表算税。虽然要合并算税,但还是在次月15号前选其中一家公司所在地的税务局申报,另一家公司已经扣的税可以抵掉,最后多退少补。
我说的意思是4万工资,都在A处申报了个税,那我企业所得税税前扣除,B处还能扣吗?
您好,B公司实际支付给员工的3万元工资,如果已经由A公司合并申报并在A公司企业所得税前扣除了,那B公司这边就不能再重复扣除这笔钱了,否则会被税务局认定为虚列成本,B公司做账时要把这笔钱记成代垫工资之类的往来款,不能算作自己的工资成本来抵税。因为税务是要比对我们列支的工资等 是不是申报个税