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Q

老师,假如供应商和经销商约定采购一定金额的货物给予的返利,怎么记帐呢。

2025-08-09 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-09 11:11

您好,是公司支付的反利还是收到的?

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快账用户3550 追问 2025-08-09 11:19

老师,是收到返利。

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齐红老师 解答 2025-08-09 11:27

借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费

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快账用户3550 追问 2025-08-09 11:45

老师,如果是供应商支付返利的分录怎么做呢。

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齐红老师 解答 2025-08-09 11:54

这个计入销售费用中就可以

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快账用户3550 追问 2025-08-09 11:59

噢老师,假如是供应商的话销售时正常做帐,支付返利时借:销售费用-促销费,贷:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字),老师这样做对不对。

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齐红老师 解答 2025-08-09 12:01

如果是冲收入,不是这样的
借:主营业务收入
应交税费-销
贷:银行存款

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快账用户3550 追问 2025-08-09 12:12

老师,供应商要是把返利做为费用处理可以不,要是做为费用的话借:销售费用-促销费,贷:银行存款,贷应交税费-应交增值税(销项)红字,这样处理可以不。

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齐红老师 解答 2025-08-09 12:14

这种是对方红冲收入发票了吧

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齐红老师 解答 2025-08-09 12:15

冲收入的分录好些

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