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老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢

2025-08-10 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-10 09:13

您好,要做分录的,如果是以前年度调增补税,分录: 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100

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同学你好 对的 是填写调整后的金额
2021-05-25
您好,我们的年报中资产负债表和利润表按汇缴后调整的金额填报,有交所得税,分录也有的 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
2024-03-17
账上是不需要调整的。
2022-04-19
您好,纳税调整 账上不用做账。如果需要缴税  需要计提所得税
2021-04-06
对的是的,具体的是什么业务的,比如你少做了费用,借利润分配未分配利润贷应付账款或者是银行存款
2022-11-16
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