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问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?

2025-08-10 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-10 12:11

不对,你们开红的确认单,对方给你开红字发票才对 借应付账款 贷销售费用 应交税费,应交增值税进项转出

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快账用户3377 追问 2025-08-10 12:18

我问你们另一个老师,你们另一个老师也是这样解答的。可是我提交这张凭证的时候,连系统都说收入类要做在贷方,费用类要做在借方。说不规范。我自己也感觉这笔分录不对。

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齐红老师 解答 2025-08-10 12:22

借应付账款 借销售费用,负数 贷应交税费应交增值税进项抓出

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快账用户3377 追问 2025-08-10 12:28

老师有两个借吗?

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齐红老师 解答 2025-08-10 12:39

对的是的,借方负数表示贷方

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快账用户3377 追问 2025-08-10 13:06

能麻烦老师带数字写一笔完整的分录。我实在不知道到时候正负咋写?麻烦您老师,谢谢。

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齐红老师 解答 2025-08-10 13:07

价税合计是5000吗?如果是的话,借应付账款5000 借销售费用-5000÷1.06 贷应交税费应交增值税进项转出5000÷1.06×6%。

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快账用户3377 追问 2025-08-10 13:38

老师哪个是写正数?哪个是写负数?

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齐红老师 解答 2025-08-10 13:50

第一行的正数 第二行是负数 第三行正数 负数用这个-都表示了

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同学您好,您可以按原来分录做个负数分录,然后再按重开对的发票做,或者两份发票合在一起做,也就是按差额做就可以,借其他应付款借销售费用负数进项税额负数
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您好,分录看了,没有问题,就是这2个分录,这个发票是5月开的红字发票, 我们在6.15前申报时要在附表二进项转出
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同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
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您好! 销售时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收款时 借:银行存款 销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款 支付代销手续费 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2021-01-17
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