您好,分录看了,没有问题,就是这2个分录,这个发票是5月开的红字发票, 我们在6.15前申报时要在附表二进项转出
老师:您好! 如下问题,要怎样做会计分录呀?销售废钢筋要开票吗? 我这样做分录,会不会对呀? 一、建筑企业1月份购进一批钢材,已收货收发票,进项税已抵扣,已入账做成本了,3月份时往老板说,1月份这批钢材报废了,3月份已按废品销售了。 1 借:应收账款 借:工程施工—钢材(红字)(当时材料费是直接做成本科目去的) 2 借:银行存款 贷:应收账款 3 借:应交税金—已交增值税(进项税转出) 借:应交税金—应交增值税(进项税)红字 二、今年3月份卖工地的钢筋下脚料 借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)
老师,因前期供应商作废发票,账务处理: 借:工程施工 15000 贷: 应交税费-增值税(进项税转出) 300 借: 应交税费-增值税(进项税转出) 300 贷:应交税费-未交增值税-一般计税 我建筑施工企业账务处理分录 借:工程施工 15000 应交税费—待抵扣进项税 300 贷:应付账款 15300 现在发现账上进项税和实际待抵扣进项进项税有差额,是中间差一步分录,分录怎么做? 我们每月末会将待抵扣转进项,分录如下: 借:应交税费-增值税-进项税 300 贷:应交税费-待抵扣进项税 300 借:应交税费-未交增值税-一般计税 300 贷:应交税费-增值税-进项税 300
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下,同一个问题问了这么多遍,每次回答都不一样
请问下如何查询行业的增值税税负率和所得税税负率?
我是一般纳税人 收到一张普票怎么入账
老师这个需要个人申报吗?
建设固定资产已经开始使用,但是没支付材料和工程款,没有发票,账上为0,这种怎么处理,会有涉税风险吗
请问老师,税务注销后有规定多长时间得注销工商吗
请问我们是一般纳税人收到的建筑服务劳务费发票税率是3%,我们能给别人开9%的吗
老师 ,去年汇算清缴,税管员说退税要查账,让我改表 ,改成不退税状态,我要填几表的哪行呢
个人卖船给公司的话,个人可以代开发票吗?
老师,公司是做成品油批发业务,从茶叶生产商购进了一些茶叶开的普票,可以做农产品计算增值税吗?
请问老师,做共享电动车的公司,税负率大概是多少,这个公司算不算是那互联网平台需要报送的那种?