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来到一家企业,之前账务非常混乱,固定资产放在一个总科目内总计300,买了就往里面加金额。计提了一部分总计170。现在很多老旧的要卖掉。根本分不清。应该怎么做清理

2025-08-11 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-11 11:35

同学,你好
那就按照比例处理。
比如出售了40%的固定资产,清理就按照40%来做

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快账用户1398 追问 2025-08-11 11:39

这次只卖出一些些。废品收入5000元。这个300-170还有130。40%52万,我可能只做20%,请问这个分录需要说明以前年度的情况么。之前那人没有证,我怕动以前的账,解释不清

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齐红老师 解答 2025-08-11 11:42

同学,你好
不用说明以前年度的情况。

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同学,你好
那就按照比例处理。
比如出售了40%的固定资产,清理就按照40%来做
2025-08-11
您说,1先明确分公司其他应付款是否包含应付总公司部分,
2023-12-29
你好,同学。 你这是属于建账导致的不平,这是属于以前年度导致,放未分配利润处理的。
2020-08-11
同学您好,这种情况是属于正常的现象,能解释得通即可。增值税申报表是开了发票就要确认收入了,但我们平常做账是按会计准则来做,这一种情况也会导致增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致的,只要我们能合理解释,就可以哈。
2024-06-04
你好,你的车以前做的管理费用进入成本的,现在卖的话,直接卖就可以了,卖的钱开票交销项税即可
2021-07-12
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