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增值税借方余额有20万,但每个月都要申报缴税无进项抵扣。账务应该如何处理与申报一致?

2025-08-11 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-11 15:44

你好,可调整到营业外支出

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快账用户7772 追问 2025-08-11 16:04

需要追溯以前年度损益吗?

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快账用户7772 追问 2025-08-11 16:05

摘要如何表示,不太明白

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齐红老师 解答 2025-08-11 16:07

需要追溯以前年度损益,直接写:调整增值税

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快账用户7772 追问 2025-08-11 16:12

查不清楚是哪个年度的,这个是不是要重新申报啊

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快账用户7772 追问 2025-08-11 16:12

能写下调整的分录吗

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齐红老师 解答 2025-08-11 16:15

借:营业外支出
贷:应交税费-应交增值税

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快账用户7772 追问 2025-08-11 16:33

如果是应付职工薪酬以前年度漏计提又如何处理?

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齐红老师 解答 2025-08-11 16:36

可以现在补计提工资

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