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老师我申报增值税时把开的普通发票也填到增值税发票那一栏了怎么办?

2025-08-12 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-12 17:50

那么只有更正申报了

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快账用户1712 追问 2025-08-12 17:52

关键是以前月份的也填错了?

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齐红老师 解答 2025-08-12 17:53

那么需要逐月更正的

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快账用户1712 追问 2025-08-12 17:54

这样更正会不是引起税务局注意?

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齐红老师 解答 2025-08-12 17:55

那个必须要更正的,本来就是申报错误。更正也是正常的操作

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快账用户1712 追问 2025-08-12 17:59

这种更正过来申报期也可以吗?

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齐红老师 解答 2025-08-12 18:00

错误申报都可以更正的

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快账用户1712 追问 2025-08-12 18:00

这种更正过来申报期可以操作吗?

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齐红老师 解答 2025-08-12 18:01

可以操作的。 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

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你好; 你只有负数发票吗 ?  有正数发票金额吗  
2023-04-04
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2020-09-07
你好!是的,是要更正
2023-06-07
你好,电子发票与普通发票合并填在一起
2021-01-20
您好,开票这种的数据会自动传输过去申报表的。不需要自己填写才对的
2020-11-24
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