你好,都是异地的,这两个是一个项目吗?不是一个项目的话,一个申请退税,另一个补交税款。

老师,建筑公司异地项目到项目地预缴了增值税,另外业主方拨预付款还要求开票,也需要交税,不是重复交税了吗?
建筑行业,外地预缴了增值税,项目完工后,购买方,对方已抵扣,申请了红字发票信息表,这个红字发票已开出,那这个税款怎么处理,需要退税吗?其他异地项目都异地全额预缴了,一个一般计税的可以抵减吗?
上月开票,外地预交之后,次月冲红部分发票,此项目完结,红冲之后不需要开票了,那么冲红的发票,是递减当月销项,还是外地退税,如果抵减多交的附加税怎么办
老师,异地项目月开票金额不足10万是不是不需要去预交税金?这个月开票金额不足10万是指异地项目还是公司当月全部开具的发票总金额?
小规模纳税人这个开票开了42万普票,是异地项目,需要预交税款吗,预交几个点
老师,电商商铺一个经营者下面有3个执照,我申报收入是分开每个执照报,还是合并到一个上去报
@朴老师,分公司代直属库支付的五险二金,在分公司的现金流量表放在那个项下?直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下?
一个法人名下有两个个体工商户,季度报税的时候 生产经营个人所得税 需要申报几个表
老师,公司是执行小企业会计准则收到的个税手续费返还款,需要新建一个其他收益科目吗?还是可以直接注入到营业外收入中?
进货都没有发票,咋整
老师,分公司代直属库支付的五险二金,在分公司的现金流量表放在那个项下?直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下?
老师,请教一下,误餐费算作差旅费对吗,这个不用申报个税对吧
现在开具去年的房租发票还是按照5%的专票开具吗
挂别人公司,成本做了92%,另外8%*25%交了别人公司企业所得税,那利润8%还需要提交成本票给别人吗?
之前年度开给客户的销售发票款项未结算完,客户不回款了,双方协商后以折扣形式清账,这个折扣发票怎么开具?
2021年1月开的票现在还可以红冲吗
如果退税10万,开票应交20万,是不是只需要交10万就可以了
退的时候是不是只退增值税不会退附加税,那预交的所得税也是一样吗
可以的,你不是一个税务局,人家不会给你混合计算的,需要自己计算自己的。只要多交所有的税款都可以退回。
同一个税务局!只是项目不同
那一个的话就可以按照差额。
我们是分公司,预交是在项目所在地!那之前多开发票总公司已经缴纳的增值税可以退吗吗!他们怎么说超过三年就不能退了
项目没完工的 你开了负数发票抵扣今年的正数
纳税人主动发现多缴税款的,原则上超过三年无法申请退税;但若税务机关主动发现或存在纳税义务未发生等特殊情形,仍可能退还 但是有一个问题,你异地预缴的,然后你在你企业所在地这边是不是也填写了?如果退税的话,那你预缴的是不是也得更正?而且,你需要补税,有滞纳金。
已经完工结算了,就是结算金额小于已经开的发票金额,2021年的发票还可以红冲吗!
你的意思是,异地退税!企业就得补税,就得更正到2021年,但是我现在红冲10万,正交20万,实际交10万,也需要更正申报吗
滞纳金怎么计算
2021年的发票可以开负数 申请试下 可是,你预缴的税款退回来了。你在你企业所在地这边有一个预缴抵扣当地的税款,这个是不是也应该修改?那你修改了之后变小了,你需要补在你当地税务局呀。滞纳金是按照缴纳的税款乘以万分之5乘以天数。
意思就是异地可以红冲!按照差额交税,企业就得更正申报补税,并交滞纳金
对的是的,是这个意思。
但是总机构说超过三年不退税
那就不要退了 你多娇交了的也抵扣了
可以更正申报到2021年吗
这个你问下税务局特殊情况下可以