同学你好这个不再开发票了吗
今年上半年跟一家公司签订了技术服务合同,对方已经预付70%的款项,且发票已开,现在对方想把其中一个还未深入开展的项目取消退回部分款项,请问这个怎么处理呢?是否需要签个补充协议写明终止其中一项服务,然后我这边开红字冲红吗?我们当时买的增值税普通发票给对方
建筑行业,外地预缴了增值税,项目完工后,购买方,对方已抵扣,申请了红字发票信息表,这个红字发票已开出,那这个税款怎么处理,需要退税吗?其他异地项目都异地全额预缴了,一个一般计税的可以抵减吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
老师,比方A个体工商户名下的摩托车 可以开机动车专票给另外一个个体户B,让B开给最终用户吗
加油费没有发票付351 没票给优惠每升1.5×30=45 请问老师,所以加油是开票还是不开票划算点?
公司买洗衣液可以记入办公费吗
合伙企业,开专利费发票,增值税的税率是多少
老师你好 请问个体户申报经营所得时投资者减除费用不让填,也没有在综合所得扣除,该怎么办?
这张发票是的东西是职工用的,是不是做职工福利费,进项税额不能抵扣的
老师您好,一般纳税人生产企业的会计分录有没有简单一点的?因为我们公司规模很小只有老板在做
老师,代办签证费如何入账呀
老师,请问公司没有营业成本,只有期间费用(管理费用)支出,那申报企业所得税时候的营业成本要填金额吗?
电子税务局申报的财务报表,更正几次税务会找呢