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老师麻烦问一下,我收到一张住宿费发票,是不是就写张报销单,后面附上发票,凭证是借管理费用—业务招待费,贷:现金,老师这样做对吗,谢谢

2025-08-14 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 09:34

是的,接待客户就是那样做的

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快账用户4870 追问 2025-08-14 10:09

老师我单位是青岛的,老板的住宿费发票都是在临沂产生的,这样的发票给我,我能放到外帐里报销吗

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齐红老师 解答 2025-08-14 10:13

那个计入差旅费,不是招待费,

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快账用户4870 追问 2025-08-14 10:16

老师这样的发票如何做凭证

老师这样的发票如何做凭证
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齐红老师 解答 2025-08-14 10:17

一样的,如果是出差计入差旅费,接待就是招待费,

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快账用户4870 追问 2025-08-14 10:38

老师这样写行吗?报项项目可以空着吗

老师这样写行吗?报项项目可以空着吗
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齐红老师 解答 2025-08-14 10:41

部门要写,项目就是接待费

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相关问题讨论
是的,接待客户就是那样做的
2025-08-14
你好,实操中一般是这样的了。
2025-04-30
早上好啊,分开写,借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷: 银行存款1700 贷:应交税费-进项税转出100 贷: 应交税费-进项税100
2023-04-27
您好 财务作试同销售处理 可以不开具发票
2023-07-23
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-01
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