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老师之有李波的应付账款,我不知道,现在直接下下李波的应付账款,成了负数了,怎么调整

老师之有李波的应付账款,我不知道,现在直接下下李波的应付账款,成了负数了,怎么调整
2025-08-16 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-16 10:22

那么说明多付款了,需要他拿发票来报销

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快账用户1275 追问 2025-08-16 10:28

不是的,我8月建的账,7月30好李波给我们转了3198,我没做账,现在8.月5号,我要把3198转给李波

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快账用户1275 追问 2025-08-16 10:29

我要怎么写分录,才不会有负数

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齐红老师 解答 2025-08-16 10:30

那么你要补做7月30好李波给我们转了3198,

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快账用户1275 追问 2025-08-16 11:01

怎么补分录

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齐红老师 解答 2025-08-16 11:04

借:银行存款 贷:其他应付款-李波3198

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快账用户1275 追问 2025-08-16 12:28

那银行存款就变了呀,我从8月才建的账,7月的这笔业务是不知道的,

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快账用户1275 追问 2025-08-16 12:29

底下这个分享不小心碰到了,会分享给谁呀

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快账用户1275 追问 2025-08-16 12:30

分享到哪去了

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齐红老师 解答 2025-08-16 14:52

做账必须是连贯的,7月的借款的账要做,后边才能做还款的分录

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记账,关键是知道真实情况。既然“老板说没有预付账款”,那你得让老板告诉你,因为什么事实“预付账款借方有余额”?
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“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余   应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备  你这个报表没有重分类吗这个按这个公式 ? 没有就你这个做账调出来吧,负数对应 借应收 贷预收 ,借预付 贷应付 
2021-01-11
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