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老师,再实施函证程序的时候,内控有效,可以减少应收账款函证样本量,不可以减少银行等金融机构的函证样本量,是这样的么?为何?

2025-08-16 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-16 22:12

您好,是这样的,因为银行存款所有的函证,都必须函证

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同学您好,正在解答,请您稍后
2023-12-28
同学你好 你的问题是什么
2022-10-27
同学你好 问题不完整
2023-11-30
同学你好 1不恰当,应当对重要的银行借款实施函证程序。该笔借款在 2021年末尚未偿还,包含在期末余额中,应当函证。 2不恰当。审计项目组成员应当观察函证的处理过程/审计项目组成员需要在整个过程中保持对询证函的控制。 3不恰当。审计项目组应当对该情况进行核实/口头解释证据不充分,还应实施其他审计程序/直接与丁公司联系核实/前往丁公司办公地点进行验证。 4不恰当。未直接取得回函影响回函的可靠性/应取得戊公司直接寄发的询证函 5)不恰当。针对剩余期间仅实施控制测试不够/应对剩余期间的销售和收款交易实施实质性程序或将实质性程序与控制测试相结合
2022-10-07
同学你好 1不恰当,应当对重要的银行借款实施函证程序。该笔借款在 2021年末尚未偿还,包含在期末余额中,应当函证。 2不恰当。审计项目组成员应当观察函证的处理过程/审计项目组成员需要在整个过程中保持对询证函的控制。 3不恰当。审计项目组应当对该情况进行核实/口头解释证据不充分,还应实施其他审计程序/直接与丁公司联系核实/前往丁公司办公地点进行验证。 4不恰当。未直接取得回函影响回函的可靠性/应取得戊公司直接寄发的询证函 5)不恰当。针对剩余期间仅实施控制测试不够/应对剩余期间的销售和收款交易实施实质性程序或将实质性程序与控制测试相结合
2022-10-07
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