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纯外贸企业一笔出口业务因为报关单上面发货源地不一样,导致退税金额需要征回,,需要出口转为内销还得征税处理,财务账务怎么处理?

2025-08-18 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-18 12:58

冲减出口收入,确认内销及销项税: 借:主营业务收入 —— 出口收入 贷:主营业务收入 —— 内销收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 冲减原出口退税: 借:主营业务成本 贷:应收出口退税款 结转增值税并缴纳: 借:应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费 —— 未交增值税 借:应交税费 —— 未交增值税 贷:银行存款

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快账用户2873 追问 2025-08-18 12:59

征税是不是还要涉及到附加税要交

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齐红老师 解答 2025-08-18 13:01

同学你好 对的 是这样

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发票做抵扣勾选之后申报做附表2 进项税额转出,用于免税上面,
2020-12-15
你好,不能退税,可以免税的吗?如果可以免税的话,对应的进项转出就可以的。
2023-06-12
您哈哦,这个的话,是可以申请退税的,这个是不影响的
2024-01-20
同学你好 这个直接做视同内销就行了
2021-10-14
你好,6 月你需要把上月的先冲了申报。再按照内销售申报才可以
2021-07-02
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