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1、甲公司是一家自营出口的生产企业(增值税一般纳税人),出口货物征税率为13%,退税率为11%,2021年6月购进原材料取得增值税专用发票注明价款300万元,增值税为39万元,货已入库。当月内销货物销售额100万元。本月出口货物出口销售额折合人民币500万元。 要求:计算出口退税金额,并对甲公司上述业务进行账务处理。(15分)

2023-06-25 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 20:08

1,不得免征和抵扣税额=500*(13%-11%)=10  借:主营业务成本10 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)10 当期应纳税额=(100*13%)-(39-10)=-16  借:银行存款113 贷:主营业务收入-内销100 应交税费-应交增值税-销项税额13 借:银行存款500 贷:主营业无收入-外销500 免抵退税额=500*11%=55   应退税额=16  借:其他应收款16 贷:应交税费-应交增值税-出口退税16 免抵税额=55-16=39

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:10

同学你好,借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)39 贷:应交税费-应交增值税-出口退税39

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快账用户3250 追问 2023-06-25 20:10

当期应纳税=13-[39-(300x(13%-11%)]=-20 当期不得免征=300×(13%-11%)=6 当期免抵退=500×11%=55≤6 所以当期出口退税6 外购:借:原材料300 应交税费一增(进)39 贷:银行存款339 内销:借:银行存款100 贷:主营业务收入100 外销: 借:应收出口退税6 应交税费一增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 货:应交税费一应交增值税(出口退税)55 收到:借:银行存款6 贷:应收出口退税款6

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快账用户3250 追问 2023-06-25 20:11

我这样算是不对的嘛

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:25

同学你好,不对的,不得免征和抵扣的是外销的金额部分500,不是采购的金额300

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快账用户3250 追问 2023-06-25 23:34

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-25 23:56

同学你好,不客气的

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1,不得免征和抵扣税额=500*(13%-11%)=10  借:主营业务成本10 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)10 当期应纳税额=(100*13%)-(39-10)=-16  借:银行存款113 贷:主营业务收入-内销100 应交税费-应交增值税-销项税额13 借:银行存款500 贷:主营业无收入-外销500 免抵退税额=500*11%=55   应退税额=16  借:其他应收款16 贷:应交税费-应交增值税-出口退税16 免抵税额=55-16=39
2023-06-25
你好需要计算做好了给你
2022-04-14
不得免征和抵扣税额 = 出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率 - 出口货物退税率) 即:2000*13万元) 当期应纳增值税税额 = 当期销项税额 - (当期进项税额 - 当期不得免征和抵扣税额) 销项税额 = 800×13% = 104(万元) 当期进项税额 = 598 万元 当期不得免征和抵扣税额 = 40 万元 则:当期应纳增值税税额 = 104 - (598 - 40) = -454(万元) 由于当期期末留抵税额 454 万元>当期免抵退税额 当期免抵退税额 = 出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 即:2000*11万元) 所以该公司当月出口货物应退增值税 220 万元。
2024-07-23
您好!这个要求是要做什么呢美女
2022-05-13
你好 销项税=100*13%=13 进项税20.8 出口货物进项转出=140*(13%-9%)=5.6 应交增值税=13-(20.8%2B4-5.6)=-6.2 计算出口退税=140*9%=12.6万 应退增值税=6.2 免抵税额12.6-6.2=6.4
2022-05-13
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