除了你们没法抵扣所得税白支出了之外,其他的一点影响都没有
老师,我们公司卖出去一瓶酒,然后现在对方发现酒有问题,我们要按照1:3的这个价格给他退款赔款,然后金额可能就有20多万,这比我们在账上怎么处理呢?营业外摆营业外支出的时候,这个能在税前合法扣除吗?要什么手续?
老师,我们是个独企业,上个月发生了21万的环保罚款,这笔帐应该计入营业外支出,然后纳税调增,那我是在明年的个税汇缴的时候调增,还是直接在利润表里将营业外支出以负数的形式填列呢?我们老会计都是把罚款入费用了[裂开]
老师,我们是一般纳税人房开企业,我们去年的有一项业务是这样做的,法院的判决书,判赔退给业主(多收人家的)房款100元,诉讼费15元,然后我记账就把115元全部计入营业外支出了。(数据只是打比方) 然后现在汇算清缴,这115元,全部是在调增项目里面。我想问一下,应该只是15元营业外支出,是调增吧,退的100元应该是冲当年的主营业务收入,所以我想问老师,已经记账到营业外支出的这部分,这100元我怎么调减,具体在哪个表里面填报呢
老师,请问我们租个公寓,没有及时续费,然后产生了滞纳金,我看到对方给我们开具增值税专用发票,这个可以叫他们重开普票吗?然后这个滞纳金要入账营业外支出,汇算清缴也要调增是吗?谢谢!
15. 甲某是个人独资企业业主,2025 年 1 月将价值 60 万元的自有房产作股投入独资企业作为经营场所;2月以 200 万元的价格购入一处沿街商铺;3 月将价值 200 万元的自有仓库与另一企业价值 160 万元的仓库互换,甲某收取差价 40 万元。甲某以上交易应缴纳契税( A )万元。(契税税率为 4% ,上述金额均不含增值税) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 这题为什么不考虑买入的200的契税
请问老师,材料采购科目年末余额可以在贷方吗?
员工把车租给公司,需要缴纳什么税每月800和1000
公司给对方代开了劳务洗车发票,对方公司付款备注保险赔付款,怎么办?有啥影响?
用于建筑工地的货物,进项和销项可以不一致吗
老师:请问最新的全行业增值税税率在哪个文件里面可以查到?
收到增值税专用发票时,进项税额还没认证,没认证可以先做记账凭证吗?后进项再等月底时统一抵扣认证?
老师其他应收款在贷方是什么意思
就这一问,不符合吗?不是在开庭前提交了吗?
低值易耗品五五摊销,总数500,领用300,五五摊销法是按领用数量的五五摊还是购买总数的金额五五摊