咨询
Q

我想问一下,用单位往来的其他应付款支付购买固定资产的财务会计分录怎么做,单位应付款的资金又在其他应收款这个科目上,脑子有点转不过来了

2025-08-20 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-20 17:18

你好,这个其他应付款又支付? 正常是用其他应收款抵减才对。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;  比如 事业单位购入固定资产会计分录,借:固定资产(按照确定的成本),贷:非流动资产基金—固定资产,借:事业支出、专用基金—修购基金等,贷:银行存款、其他应付款 等。
2023-05-25
这个转其他收入处理,你这属于负债
2022-01-28
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢?
2023-02-24
你好, 借其他应付款 贷财政补助收入/银行存款
2020-10-12
这个看那个余额小,冲掉那个,转另一个下面,只需要留一个往来,同一个单位和同一个人,借其他应付款 贷其他应收款,这样冲,
2021-02-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×