咨询
Q

收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?

2023-02-24 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 08:28

你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢?

头像
快账用户4854 追问 2023-02-24 08:46

是否应该都调整?

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 08:47

你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢? 麻烦给个正面回复,好吗 

头像
快账用户4854 追问 2023-02-24 08:51

我不知道应该怎么调整,之前分录是那么写的。现在应该怎么调整,是我想问的问题

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 08:52

你好,是对 第一笔的调整,还是第二笔分录的调整呢?

头像
快账用户4854 追问 2023-02-24 08:56

这种情况应该怎么调整,我不懂才问的

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 08:57

你好,是对 第一笔的调整,还是第二笔分录的调整呢? 你得告诉是对哪一笔,我才好回复啊 你都不告诉是哪一笔,我怎么回复呢 

头像
快账用户4854 追问 2023-02-24 11:21

都调整,应该如何处理

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 11:22

你好 都调整 第一个调整分录是 借:其他应付款-单位往来,贷:其他应付款-年金 第二个调整分录是 借:其他应付款-年金,贷:其他应付款-单位往来

头像
快账用户4854 追问 2023-02-24 12:01

没有正负数吗?

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 12:02

你好,没有特别说明的情况下,都是正数啊 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×