你们开的是免税,对呀取得进项不能抵扣

请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,但是后期因为产品有点质量问题,对方让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的
请问线上店铺给天猫开服务费发票是免税吗?我们平时销售商品是免税开具发票的,小规模。
我们购买商品公对公,对方给我们开具普票,然后我们把商品卖给客户,也是公对公,给客户开具普票,这两个可以抵税吗
老师,请问下我们采购肉类免税商品然后销售出去,开具免税销售发票,但是供货商开给我们的又不是免税发票,这种可以吗
请问我们是一般纳税人免税农产品批发零售流通行业开的发票是免税的普票,又是餐饮行业开的专票是6%税率,那么我们购买免税农产品对方给我们开了9%的专票,请问这专票能够全部抵扣吗
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
就是本身是符合免税的商品,对方放弃免税开具专票,我们也不能抵扣进项吗
是的,就是那个意思的哈
如果我们有销项,那对方开的这种专票就可以抵扣是吧?老师
是的,那样就可以抵扣了