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可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本

2025-08-21 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-21 14:39

可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本

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快账用户7854 追问 2025-08-21 15:03

月末做账那就是成本发票都粘贴到一张凭证上,费用发票粘贴到一张凭证上,收入类发票都粘贴到一张凭证上,可以这样做账吗?

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:05

可以,可以这样做账

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快账用户7854 追问 2025-08-21 15:08

如果这个月没有开发票,只是收到发票,也正常结转成本吗?也正常做费用吗?

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:12

没有收入,不要结转成本,可正常做费用

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快账用户7854 追问 2025-08-21 15:20

如果是小规模第一季度取得成本发票,但是第一季度没有收入,直到第三季度才有收入,是不是第一季度和第二季度的成本票统一在第三季度结转

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:21

是,第一季度和第二季度的成本票统一在第三季度结转

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快账用户7854 追问 2025-08-21 15:28

如果第三季度收入10元,成本票有15万,这种情况我应该结转多少成本?需要考虑因素是什么?

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:36

是销售货物类产品吗?

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快账用户7854 追问 2025-08-21 15:52

是,商贸公司

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:54

按销售数量*平均成本单价

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