是的,那个是要通过那个科目
老师,食堂伙食费要计入应付职工薪酬核算吗?
老师 公司食堂买大米等主食 我可以不用应付职工薪酬—福利费过渡吗?直接 借管理费用-福利费 贷库存现金
老师,请问食堂的伙食费要计提职工薪酬吗?
请问,老师1月份的伙食费支出凭证 借;管理费用 教师伙食费 贷;库存现金 借:应付职工薪酬 _职工福利费_伙食费 贷:应付职工薪酬_职工福利费_伙食费。
食堂阿姨做饭工资,是管理费用-福利费-食堂费用贷应付职工薪酬-工资吗?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
如果直接付款也是吗
是的,直接付款也是
谢谢啦 老师 咋有的老师不这样讲啊
先通过那个支付,约定收到发票再转入福利费
您看一下
那个是福利费,需要通过应付职工薪酬-福利费。方便统计
例如我公司让我买菜给食堂 把钱给我了 怎么做分路啊
借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 收到发票后 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费