同学,你好
借:银行存款
贷:以前年度损益调整
老师这个该怎么做账,钱没有入公户,可不可以借主营业务收入,应交税费,贷应收账款。借应收账款,待其他应付款法人。这么做啊,之前公户欠法人钱
老师,我们公司租私人的房子做办公室,房东电表上还预存了800元的电费,老板通过基本户把这800元打到房东私人账户上了,我可以根据这张银行回单这样写分录吗?借:预付账款_电费 贷:银行存款 800。用完了去电力公司开普票后,借:管理费用 _开办费 贷:预付账款_电费。
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
工会经费返还怎么做账,之前没有计提,分录是借:管理费用-工会经费 贷:银行存款,也没有工会专户,现在返还到公户上了,能不能这样记?借:银行存款 借:管理费用-工会经费(负数)
往来款的账务处理:老师,你好!做内账时,公户主要走有票据的账,私户走没有票据的账,请问老师私户与公司公户的往来账怎么做分录?比如,私户转钱到公户上,公户借:银行 贷:其他应付款 ,那私户的分录怎么做啊?谢谢老师
老师好,请问网银代支付工资,不用签名了吧
客户说短期投资基金什么的账务对不上,可是银行一进一出,银行余额能对上啊,客户给的这些投资都是一进一出,老师不是很懂。根据银行对账单做的,分录是:借:短期投资 贷:银行存款。或者借:银行存款,贷:短期投资,是不是做错了,还是客户提供我的资料有错误,现在客户说它的投资亏了了,可是银行余额对啊,老师是我的分录错了吗?短期投资账务怎么弄呀
低值易耗品录入时使用时间错误(5月使用,录入时点成4月了)会影响什么?
执照作废补了,银行那边需要改吗?
库存商品为什么贷方没有发生额呢,明明有销售的发票,库存商品肯定会减少,为什么科目余额表里贷方没有金额
请问出售之前公司使用过的充电站充电桩发票应该如何开具?
老师社保人员做减少步骤是啥呀
印刷企业采购的迷你UV袖珍灯开票用哪个税收分类编码?电子产品还是什么?编码是多少?
老师,公司捐赠的慈善会发票是免税的吗
老师,请问电子税务局上勾选认证的进项税额大于销项的时候,会引发税务预警吗?我记得老师说尽量不要产生留底税额对不
为什么呢老师,不太明白,可以说一下吗?
同学,你好
因为你之前没有做账。现在收到了钱,那么银行存款要增加。对应的科目无法选择,只能放在以前年度损益调整
那老师写收到谁谁谁归还借款,补记上年费用:借:管理费用_业务招待费,贷:银行 借:银行 贷:其他应付款_私户名 可以吗?
同学,你好
不可以的,借款不计入费用的
之前股东业务费转给人的,现在退回
现在那股东今年不在了
同学,你好
如果你账上其他科目余额都是正确,建议还是这么做
借:银行存款
贷:以前年度损益调整
没以前年度损益调整,哈,不然我也不纠结,
我现在做6月的账,之前会计没做。我新来的,老师。没人交接
同学,你好
那就用,利润分配-未分配利润,这个科目
这周公司需要变更股份1%,那有分配利润会影响股份变更个税金额吗
同学,你好
会有影响的