你好,可以的。操作没问题。
请问今年9月成立新公司, 1.10月想把手工账换计算机软件可以吗? 2.计算机软件之间更改有时间限制吗?如金蝶改用友 3.使用计算机软件后,建账日期写什么?是否可能会有罚款?滞纳金,在哪查? 4.会计凭证和账簿必须打印出来装订成册保存纸质方案吗? 5.10月报税,0申报,企业所得税报表年初,年末数额不能为0.填0.01 后面要怎么做账呢? 6. 印花税当地大厅不同工作人员说按年,有的说根据企业时间,已经按次申报了,如果确实按年,会产生罚款吗?
您好,请问就是我们开银行承兑汇票,会生成一个保证金账户,但是有些账户在网银上面看不到,所以我以为就发生了一笔,就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱,银行的客户经理也只是拍给我这一张回单,后面有空去银行的时候,顺便打了一份保证金账户发的对账单,发现不止那一笔,还有一堆,就是每一笔银承都扣了一笔保证金,有借有贷的,但是余额跟我一样的,如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现,那银行存款余额调节表应该怎么样做呢,借贷发生100多笔,意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金,不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师,我公司,充值直播推流费100万,对方给我公司开票100万,但是现在我们只用了70万的推流,现在我公司要把剩余的30万充值提现,请问怎么操作 您好,这个的话,意思是剩下没有用完是吗 是的老师,剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款,之前充值是做预付了吧 没有,之前是正常入账,做了,成本,没想到会有剩余,而且对方已经把100万发票开给我们了,请问这样,发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销,剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题,老师给我回复的,接上我刚刚提问的,是不是可以这样操作
老师,请教一下目前我很纠结该继续留还是换工作,具体情况如下: 我在一家代账公司当学员,签的实操学习协议(期限写的一年,但是说表现优异,可以提前转正)。现在待了9个月,前3个月主要跑工商代办+帮会计们打杂装凭证跑外勤,第四个月接账62家(由于有个会计离职,自己基础不错表现优异+这套账频繁换会计,甚至其中有2个月是断会计的,)我前面这个会计也才干了一个月就走了,我接账的时候一大半的银行余额都对不上。然后我挨着找原因把银行余额都调补好了,第5个月我觉得把这62家账做得不错,去跟部门领导申请转正,没同意。现在是在公司第9个月,相当于接账做已经做了6个月了,
老师个体工商户小微企业3季度不含税销售额287723.98,填写增值税申报表把这个数字填到免税销售额未达起增点销售额,出现感叹号是什么意思
老师,我们账上从2020年开始,应付账款~暂估入账一直有挂账,差不多有200万的暂估金额,导致我2025年期初数一直有余额,这种情况怎么调整
老师 申报企业所得税时,职工薪酬中已计提成本费用的职工薪酬包含本年计提的工资和社保,福利费等,那实际支付给职工的应付职工薪酬包含哪些
一些公共费用到底是按成本来摊,还是按销售额来摊,还是按利润来摊,还是按产值来分摊,老师是按什么来分摊
老师,我们是一般纳税人,销售花木的。开回来的进项票是免税的,那抵扣部分怎么入账呢?
一般纳税人,不含税销售后,客户说要开票那需要收几个点才不会亏。例如原本不含税销售总金额10万元
各位老师大家好,我们合作社有种菜的,也有养羊的,那么喂羊工资的工资怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,我想问一下,银行贷款的贷款合同需要交印花税吗?还有银行利息收入需要计入营业外收入缴纳增值税吗?还是说这个营业外收入如果交增值税或者银行贷款合同需要缴纳印花税需要根据实际情况才缴纳税费,是哪种情况?
请问下,公司把车给卖了,开了销售发票,做账的时候贷方走固定资产清理科目,导致本月销售收入和税务比对不符,请问分录怎么做
老师,精斗云6-8月账没做,我没看直接做了9月的要怎么整呀,9月的账都快做完了