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老师,想请教下,账上有个3月份开出去的发票,3月正常做账,到了8月份,针对3月份部分收入给他红冲掉了,但是没有开红字发票,所以导致申报的收入和账面收入不一样,但是他这个东西属于固定资产,他同时账上做了一笔把固定资产卖掉,然后收入哪里用的固定资产,也正常的确认销项税,所以这样一顿操作下来,就收入对不上,其他也都对了,这种处理对不,

2025-08-22 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-22 14:08

这种处理方式不规范,存在两个主要问题: 红冲部分收入未开红字发票,违反发票管理规定,导致账面与申报不一致,有税务风险; 固定资产处置与原收入冲减的核算逻辑混淆,需先凭红字发票规范冲减原收入,再单独核算固定资产处置的收入和销项税,确保账税一致。

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快账用户9932 追问 2025-08-22 14:09

他这个是不是可以理解为少了处理固定资产的开票和红冲原来确认的那个发票对吧

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齐红老师 解答 2025-08-22 14:10

同学你好 对的 是这样

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快账用户9932 追问 2025-08-22 14:25

谢谢老师,在辛苦你帮我看下这笔分录什么意思,为什么突然做进项税额转出,可是申报表里面也没有这笔数字,但是7月份申报表红冲了一笔免税收入-43879.02这两个之间是不是有什么关系哈

谢谢老师,在辛苦你帮我看下这笔分录什么意思,为什么突然做进项税额转出,可是申报表里面也没有这笔数字,但是7月份申报表红冲了一笔免税收入-43879.02这两个之间是不是有什么关系哈
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齐红老师 解答 2025-08-22 14:29

这个分录不对 现在应该做 借主营业务成本 贷进项转出

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快账用户9932 追问 2025-08-22 14:41

老师,这个进项税额转出得供应商开红字发票,红冲成本才可以那么操作的对吧,其实根本没有这笔业务,那怎么给他调整掉哈

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齐红老师 解答 2025-08-22 14:41

那就直接原分录负数红冲了

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快账用户9932 追问 2025-08-22 14:42

我看以前的账莫须有的做了很多进项税额转出,然后就为了把账面的留底税金和税务的最后调整为一致

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齐红老师 解答 2025-08-22 14:46

以后你不要这样做哦

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这种处理方式不规范,存在两个主要问题: 红冲部分收入未开红字发票,违反发票管理规定,导致账面与申报不一致,有税务风险; 固定资产处置与原收入冲减的核算逻辑混淆,需先凭红字发票规范冲减原收入,再单独核算固定资产处置的收入和销项税,确保账税一致。
2025-08-22
你好,8月申报了未开票收入,9月如果开票了可以冲红未开票收入的,作废的发票做了收入,就相当于做了未开票收入一样的
2020-09-13
同学您好,这种情况是属于正常的现象,能解释得通即可。增值税申报表是开了发票就要确认收入了,但我们平常做账是按会计准则来做,这一种情况也会导致增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致的,只要我们能合理解释,就可以哈。
2024-06-04
这个多折旧需要这个冲掉这个,
2020-12-22
嗯,这样做就可以的哦
2020-08-01
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