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我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账

2025-08-23 07:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-23 07:28

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-23 07:36

您好,联合社账务处理‌1. 收到政府补助资金‌ 借:银行存款 贷:专项应付款——政府补助 2. 收到合作社发票‌ 借:在建工程/项目成本(根据项目性质) 贷:应付账款——合作社名称 3. 向合作社拨付资金‌ 借:应付账款——合作社名称 贷:银行存款 4. 项目完成结转补助资金‌ 借:专项应付款——政府补助 贷:营业外收入/其他收益 合作社账务处理‌1. 向联合社开具发票‌ 借:应收账款——联合社名称 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 2. 收到联合社拨付款项‌ 借:银行存款 贷:应收账款——联合社名称 3. 项目支出(采购/劳务等)‌ 借:主营业务成本/工程施工 贷:银行存款/原材料/应付职工薪酬

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快账用户2899 追问 2025-08-23 07:43

老师 本次总项目48万,其中国家补助12万,自筹资金36万,这个自筹资金在联合社和合作社如何体现

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快账用户2899 追问 2025-08-23 07:43

自筹资金没有开票

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齐红老师 解答 2025-08-23 07:49

 哦哦,好的,联合社账务处理 收到国家补助资金时:借:银行存款 12万 贷:专项应付款——政府补助 12万 收到自筹资金时:借:银行存款 36万 贷:其他应付款——自筹资金 36万 收到合作社发票(补助部分):借:在建工程 12万 贷:应付账款——合作社 12万 拨付资金时:借:应付账款——合作社 12万 贷:银行存款 12万 结转补助资金:借:专项应付款——政府补助 12万 贷:营业外收入 12万 合作社账务处理 开具发票(补助部分):借:应收账款——联合社 12万 贷:主营业务收入 12万 收到资金:借:银行存款 12万 贷:应收账款——联合社 12万 缴纳自筹资金:借:其他应收款——联合社 36万 贷:银行存款 36万 项目支出:借:工程施工 48万 贷:银行存款/原材料 48万

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快账用户2899 追问 2025-08-23 09:33

相当于自筹资金需打款到联合社 后面联合社又把这个自筹资金又打回合作社,相当于过哈账是吧

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齐红老师 解答 2025-08-23 09:42

 您好,自筹资金在联合社与合作社间的流转确实存在过账现象,但需通过规范的会计科目设置实现资金监管与权属分离:联合社收到自筹资金时计入其他应付款-合作社自筹款,拨付时冲减该科目;合作社缴纳时通过其他应收款-联合社核算,收到返还时冲减往来科目。这种处理方式既满足资金监管要求,又能通过往来科目清晰反映资金所有权归属,所有资金流转必须通过银行转账并注明项目自筹款用途,联合社需建立自筹资金专户并与补助资金分账核算,合作社需保存采购合同、验收单等证明资金用途的原始凭证,同时保留银行转账凭证及内部审批流程记录,联合社按月公示使用明细(需合作社签字确认),严禁通过虚增工程款等手段套取财政补助资金。

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