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老师,请教:23年5月将公司固定 资产卖出并将固定资产移交给对方,收到款项48万,还有5万未收到,一直在等 5万收齐后再开发票给对方,现确认5万元无法收回,本月开票53万元给对方。在23年5月至今此部分固定资产一直有做计提折旧,请问本月开票后相关账务如何 处理

2025-08-25 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 09:54

补提 23 年 5 月至今多提的折旧: 借:累计折旧(多提金额) 贷:管理费用 / 制造费用等(对应费用科目) 转固定资产清理(补 23 年 5 月未做的处理): 借:固定资产清理(原值 - 累计折旧,含前期正常折旧,不含多提部分) 累计折旧(正确累计折旧额) 贷:固定资产(原值) 确认收款、坏账: 借:银行存款 48 应收账款 5 贷:固定资产清理 53 借:信用减值损失 5 贷:坏账准备 5 借:坏账准备 5 贷:应收账款 5 本月开票(算增值税,假设 13%): 借:固定资产清理 6.1(53÷1.13×13%) 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 6.1 结转清理损益: 借:资产处置损益(清理借方 - 贷方差额,损失记借,收益记贷) 贷:固定资产清理(差额)

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快账用户6678 追问 2025-08-25 10:13

这些税务处理不涉及购入这批固定资产时的进项税吧,不用做进项税额转出吧

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快账用户6678 追问 2025-08-25 10:14

在明年做汇算清缴时这部分有需要调增调减 吗

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齐红老师 解答 2025-08-25 10:19

同学你好 进项可以抵扣就不用转出 2.是的

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快账用户6678 追问 2025-08-25 10:22

明年汇算清缴的时候具体怎样调整

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齐红老师 解答 2025-08-25 10:26

五万调增 然后固定资产清理差额调增

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补提 23 年 5 月至今多提的折旧: 借:累计折旧(多提金额) 贷:管理费用 / 制造费用等(对应费用科目) 转固定资产清理(补 23 年 5 月未做的处理): 借:固定资产清理(原值 - 累计折旧,含前期正常折旧,不含多提部分) 累计折旧(正确累计折旧额) 贷:固定资产(原值) 确认收款、坏账: 借:银行存款 48 应收账款 5 贷:固定资产清理 53 借:信用减值损失 5 贷:坏账准备 5 借:坏账准备 5 贷:应收账款 5 本月开票(算增值税,假设 13%): 借:固定资产清理 6.1(53÷1.13×13%) 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 6.1 结转清理损益: 借:资产处置损益(清理借方 - 贷方差额,损失记借,收益记贷) 贷:固定资产清理(差额)
2025-08-25
学员你好,你的问题不完整
2022-12-10
您好!
应纳企业所得税=(1500%2B600*2/5-600/5%2B50-300%2B100%2B50)*25%=380
借:所得税费用 412.5
递延所得税资产 42.5 (50*25%%2B(600*2/5-600/5)*25%)
贷:应交税费-应交企业所得税 380
递延所得税负债 75 (300*25%)
2020-12-05
你好,学员,这个题目问题是什么的
2023-08-29
你好 要求算什么业务的?
2023-08-29
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