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增值税纳税申报表上期末未缴税额(多缴为负数)-0.09,1月份账务将进项和销项转入转出未交增值税,借转出未交增值税,贷增值税-未交增值税差额-0.09,这个怎么调整这个 -0.09调平呢

2026-02-05 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-05 10:36

直接做分录调平:借:应交税费 — 未交增值税 0.09 贷:营业外收入 0.09,原结转分录不动,此为申报与账务的四舍五入尾差,计入营业外收支即可。

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直接做分录调平:借:应交税费 — 未交增值税 0.09 贷:营业外收入 0.09,原结转分录不动,此为申报与账务的四舍五入尾差,计入营业外收支即可。
2026-02-05
你好 是的 是这么做的
2021-06-08
同学你好 这个不对 应该是进项和销项分别结转到转出未交增值税 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-05-19
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2021-12-10
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