同学,你好
你是哪一方??你收到多少钱??支付多少钱??
老师,供应商一开始开给我们的单据例如A产品是23.8元/片,现在才通知我们这个价格错了,现在改为22.8元,多余的货款留在账上抵扣应付账款,请问这个凭证应该怎么去做?因为我入库的时候全部按照23.8元来入库,系统自动按照23.8元来计算成本了,现在怎么处理呢
老师,你好。 我遇到这种情况,老板进了一批水是按照1.2元/瓶,现在招募了20个股东,按照每个股东出资比例回赠相应的水,比如出5万的可以免费拿走50箱,一箱24瓶,出1万的可以拿20箱这样,这个分录怎么写呢?老板想知道每个股东拿水情况,同时还要一些散户从他这取水,都是按照进价1.2元取水的相当于老板帮厂家出货,这个做收入吗?
对供应商进行罚款1000元,本月货款价格5000元,准备从5000元的货款中扣除罚款1000月,以4000元的结算款为准。 那货款开票,应该开多少钱的?应该怎么去做账? 比如开4000元的发票,那做账时,原材料需要按5000元做嘛?还是算抵扣原材料4000元入账? 或者按5000元开发票,做账时,是5000原材料,1000营业外收入,那结算款和发票不一致,应该怎么处理?
这个账务我还是没有想明白: 酒类经销商账务。1.比如应收账款60000,实际到账56400元,(使用前期订单扫码入库奖励抵扣客户货款3600这笔费用厂家后期用货物报回)。 2.本订单有滚动保证金840元应收账款内包含保证金下次订单客户可以抵扣货款滚动使用,3.(本单有扫码入库奖励下次订单客户可以抵扣货款1800元,这笔费用后期厂家用货物报回)。 4.本单有经营费用1200下次订单可以用来抵扣货款这笔费用公司自己承担。 问题1.应收账款客户抵扣货款部分本应该收到货款实质上没有收到,(这部分由供应商后期用货物报回)这部分需要做成本扣除,减少收入吗?分录又该怎么写? 2.后期厂家报回的扫码入库奖励用货物报回又该怎么做呢? 好晕。
老师,房开企业以房抵债,原价50万抵债给设计公司,设计公司找到第三方买家低价出售,由房开企业直接销售给第三方,房款只收到45万,但是要抵设计单位50万债,请问设计单位收到这45万之后和50万债权之间的差额怎么做账务处理呢?
老师,我想问下,员工借钱给公司,金额有点大,现在需要还回去,这个款有好几年了,一直没付利息,有问题吗
账套启用时间不可以改吗
腾讯会议的会员费算什么费用?
老师,我司应收客户货款100万,实际收到银行承兑汇票100万,贴现费用3万约定客户承担!但是这3万客户要求开发票!我司多开这3万发票会产生30000*13%的增值税!所以我司实际应收款和应开发票金额最终是100万+3万+30000*13%,出个协议把上述内容表达清楚,并开票请问税务上有风险吗???这样操作可行吗?
老师,下午好!问一下,一个朋友要注册会计事务所,说需要借用我的(中级职称)证书挂靠在他公司,挂靠后我要面临什么样的风险?
工商单补执照,广东省可以网办吗?
老师,库存商品表是按发票记录吗?还是按实际商品出库入库记录
出口企业最终的收货人和付款人不一致影不影响退税,仔细帮我解答一下,谢谢
火车票 老版本的火车票 不是数电的 以前的那种火车票 带姓名的 抵扣的时间是需要手动输入 抵扣吗?
老师,昨天看到这个确认单,但是我没有做这个申请,怎么办?公司需要开增值税电子普通发票和农产品收购发票,接下来我应该怎么做
供应商,收315元款。中间差价厂家补给我们,厂家是与抵货款的形式补给我们。
卖给客户按365开单,我们收款是按315收款,中间的差价50元是由厂家承担的。
同学,你好
借:应收账款 365
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
借:银行存款315
贷:应收账款 315
之后抵扣货款
借:库存商品
贷:应付账款
应收账款 50
差价50元为什么是借库存商品
差价影响库存吗
同学,你好
因为抵扣货款
差价是1到2个月后厂家才会给我们抵扣货款的,请问抵扣的时候怎么做分录
同学,你好
你支付货款
借:库存商品
贷:应付账款
之后抵扣
借:应付账款
贷:应收账款
库存商品不理解,能详细说下吗?
同学,你好
你不是采购货物,然后出售吗?
采购货物的分录
借:库存商品
贷:应付账款
对的啊!但是厂家给到差价的时候,跟库存商品有什么关系
同学,你好
和库存商品没有关系。
是和对应的应付账款有关系