咨询
Q

公司被税局通知协助调查,税局通知让做进项税额转出,转出进项税额24796.42元,开票金额179774元,发票是2018年6月材料商开具的,我方当月抵扣的,请问进项转出的话,需要补交哪些税种,具体怎么计算,滞纳金有哪些,怎么算?截止时间到2025年8月29日

2025-08-25 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 17:26

增值税和附加税,然后你看一下企业所得税,你税务局要求调整吧。增值税需要交的是24796.42,然后滞纳金32235·35 按照2600天来算的。

头像
齐红老师 解答 2025-08-25 17:27

附加税你看一下你的税率是12%吗?如果是的话,需要补的税款是2975.57,需要交的滞纳金是3868.24。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,开的是专票还是普通发票?当时抵扣了吗?
2025-06-17
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
1,(109万-9万)×3%=3万,售后发票97万×(1+9%),抵扣进项97万×9% 2,收购属于农民,个体户,就可以 3,直接按发票转出,每天不超过10万 4,借,主营业务成本97 应交税费97×9% 贷,银行存款 借,银行存款109 贷,主营业务收入100 应交税费9
2021-06-18
你好,同学。你这发出来 格式 乱了呀。
2020-12-16
你好,计算较多,算好发给你
2021-12-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×