这个账做错了,应该是做增值税的,为啥把发票的不含税金额也做上去了?
老师我想问一下,我们职工差旅费报销中有一笔餐费是5000元,职工自己去吃的饭。计入差旅费中会不会太高。有没有差旅费餐费标准的要求
你好我想问下,不是出差的招待费能和差旅费填写一张费用报销单吗,报销的内容填写差旅费和招待费,这样可以吗
老师 我想问一下关于报销的事情,就是比如差旅费,报销的时候日期什么的 我怎么才能判断可以报销还是不可以报销呢?
老师,我想问一下就是销售人员出差过程中产生的招待费是计入业务招待费还是差旅费当中
老师您好,我想问一下。员工垫付了差旅费,出差实际月份是2月,机票和住宿费的发票,是10月的。这个账应该怎么记呢,按照报销日期,还是发票日期,还是出差的日期?
预付账款的账龄是去备注它的借方还是贷方?
请问老师,我想问一下建筑服务*劳务和劳务服务*劳务费的区别
工资薪金如何扣除应该缴纳的个税
公司给员工买的商业保险怎么做账
老师我在登录电子税务局时这个税费优惠政策红利账单显示在我的待办里,显示未办理让办理,这是什么意思
工程项目发票,建筑服务*建筑服务,这样可以吗,一般都是工程服务,需要换票吗
公司用公户支付员工工资,需要去银行开通代发工资这个业务吗?
老师,这题销售自己使用过的固定资产,2014年应该没抵扣过,为什么不能简易计税,15.6/1.03*0.02
老师你好,第一张是我们国外签订的合同,有很多型号。第二张是集装箱的数据。第三张是报关单,报关单型号只写了一写了一个,麻烦老师看看有没有问题呢
老师您好,科目明细,面条馒头分类到哪个明细科目啊
哪个数是价税额呢
比如采购货物91000,进项税91000,91000是货款,不是增值税
发票上的税额栏就是写着91000,金额栏70万
看看看看看看
哦哦,那么差旅费的进项增值税就是13304
差旅费合计是13304,不合计91000这个数对吗
是的,它是横向合计的哈,纵向合计对本月的合计
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。