同学,你好
应收账款就按照全部的金额1391105来做帐,把开票和未开票的做在一起
借:应收账款1391105
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
老师,请问我公司小规模公司,上个月收到一笔2万多的收入,当月也开了票给客户,分录就做借银行存款,贷主营业务收入。这个月发现其中开的票有一张3700元税率开错,导致增值税增加,现在已经冲红重新开正确的票了,现在我该怎么做这个分录好?
民非组织 1.收到个人捐款怎么做分录 2.收到公司捐赠收入开了发票生活服务*捐赠收入(非限定项目)和现代服务*其他现代服务费(限定项目)这两张发票怎么做分录 3.21年付了银行手续费,直接从对公户扣了,但是今年出纳还报销了这部分手续费金额,导致其它应收款挂账手续费金额 4.办刷卡机刷了一分钱,除了做现金存银行还有什么方法
老师好!相关开发项目的研发支出,我入账时都做了借研发支出,贷现金或银行存款。其中这个项目的开发,有一部分技术外包给其他机构了,机构已开部分发票已入账,还剩下一半未开票也未付款,但是这个研发已达到预定可使用状态,是不是应该转为无形资产了?是转入研发支出科目的金额,还是连同未开票的金额一起转入无形资产?
老师您好,我们是一般纳税人,我申报了一部分未开票收入100万,增值税申报了,记账也记收入了,是做了一个表格,按表格内容记收入的 借银行存款100 贷:主营业务收入91.7 应交税费-应交增值税(销项税额)8.3 我现在需要开这部分100万的发票,那么请问发票开出来我又怎么记账,
合伙公司帮垫付租金,计提的时候: 借:管理费用_房租 借:管理费用_物业管理费 贷:其他应付款_永宏公司 现在已经用银行支付回这笔款给永宏公司应该怎么做
老师,我们是建筑行业,外地项目预缴,开票当月申报预缴。可下月缴纳吗?还是当月就得缴纳
请问老师,两自然人合伙开有限公司A,A公司投资了B公司,占股百分之十,现在B公司亏损一百万但仍继续经营,A公司的两个自然人有一个要退出,计算退出者承担亏损金额时,要不要加上应承担B公司的亏损100万*10%?
老师,我的软件账,是半截子账,当时应付账款上直接挂的一个供应商的期初数据是5000元,现在付了4000元,那1000元应该怎么调整?
公司申请高新技术企业,对于上市有没有什么作用?
老师,从农户收购中药材,砂仁,要申请开具收购发票。我们把砂仁烤干后卖给制药公司。我们卖干的砂仁免税吗?
国有独资企业董事,是谁任免的?
申请外管证,涉税事项报告完以后,报验,是在特定主体登录那登录进行报验吗,那核销得时候,在哪核销,
老师您好,我咨询一下,公司的货款利息普票可以抵扣税额吗
企业一般帐户的银行印签卡可以提供复印件给付款的客户吗