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2024年公司购入3个办公软件,记为无形资产,总金额62933.88元,摊销年限为3年,每月摊销1748.15元。2025年8月财务审核账务发现,2024年4月当月未摊销,2024年10月、11月、12月未摊销。2025年1月-8月正常摊销,不能反结账,没有计提盈余公积。公司适用企业会计准则,所得税率25%,2024年利润为负,亏损状态。下面调账分录是否正确?是否考虑所得税影响? 借:以前年度损益调整6992.6(1748.15×4) 贷:累计摊销6992.6 借:利润分配-未分配利润6992.6 贷:以前年度损益调整6992.6

2025-08-26 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-26 15:27

调账分录正确,因 2024 年亏损,补摊的摊销不产生所得税影响(无税可缴、不涉及少缴),无需考虑所得税,直接通过 “以前年度损益调整” 补提摊销并结转未分配利润即可 。

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同学你好 1; 借,本年利润 152000 贷,主营业务成本100000 贷,管理费用25000 贷,财务费用2000 贷,销售费用3000 贷,资产减值损失10000 贷,投资收益12000 借,主营业务收入400000 借,营业外收入150000 贷,本年利润 550000 利润 总额=550000-152000=398000 2; 借,所得税费用99500 贷,应交税费一应交所得税99500 借,本年利润99500 贷,所得税费用99500 时间不够了,您在说句话
2021-06-19
您好!因为税法上该项业务就是按(1000-800)算应交所得税,和未调整前算出的应交所得税是一致的,所以不用调整应交所得税
2021-06-21
1借主营业务收入400000 营业外收入150000 贷本年利润550000
2021-01-07
你好需要计算做好了给你
2022-01-07
同学你好,正在解答,请您稍后
2023-12-18
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